2022/3/16 11:20:54
老师您好,我想问一下 我单位21年7月份账上有一个月和个税申报的工资对不上影响大吗? 7月个税没有申报一个新员工的工资,然后发放她的工资时就走的个人户发放的,但是做账时又做了她的工资表,计提了,发放她的那部分就直接dai的老板的往来,后面想补申报但是已经走个人户发了所以一直没有改,就等于个税漏了一个 但是账上却是按实际的做的 用的个人户发放 这样可以吗?
建议更正申报
那工资已经通过私户发放了账上要怎么改呢
是不是更正个税申报后 那个账上分录把往来更正为现金发放是可以的吗?
可以
现在是可以直接在系统上更正申报没有什么影响吧
可以操作的话,没有
要更正的那个月如果有交个税,系统上可能更正不了,需要去大厅
好的,谢谢老师
不客气的
老师,或者我还可以更正个税申报后 分录都不用更正直接用原来个人户往来发放 附上付款凭证表示代发工资是可以的吗?
也可以
向法人借款发工资
摘要什么的还需要改吗 当时分录是直接写的支付工资dai的其他应收款
等于我现在直接把付款凭证附在凭证后面 不用更改分录 然后更正个税申报是不是就可以了
你这边分录是单独做的吧
没有跟发放其他人工资的做再一起
做在一起了😭
那其他人的工资是公账发的?
这样做的
我觉得分开做比较好,可以这样做分录
主要这个是2021年7月的凭证 我就是不知道现在是要怎么处理比较好
摘要:发放7月份工资
借应付职工薪酬
dai其他应付款-员工社保
-员工公积金
银行存款
这个是其他人的工资
摘要:法人代发XXX7月份工资
借应付职工薪酬
dai其他应付款-员工社保
-员工公积金
银行存款
那这个21年的我现在不能直接改了我22年调整可以吗
可以把两笔分录做到一张凭证上面
你可以反结账回去更改
那反结账不会影响税务局申报的报表吧
不会啊
数据没变的
只是分开做了
那这样账就是合理的吧
好的,谢谢老师!
是的
不客气的
发现第二个分录dai方的其他应付款写成银行存款了😂
应该是这样的
摘要:法人代发XXX7月份工资
借应付职工薪酬
dai其他应付款-员工社保
-员工公积金
其他应付款-法人借款
嗯嗯 老师我是这么改的 辛苦您这么晚了还帮我解决问题 谢谢老师啦😝
不客气的😄