个体户今年4月份查账征收以后开始做账,但是我们公司只有销项,没有进项,这个应该怎么做账呀?销项就是借应收账款(某某公司)贷:主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额),一般情况不是确认收入时要结转成本吗,但是这个暂估成本怎么做账?
原标题:老师,你好,请问一下,个体户今年4月份查账征收以后开始做账,但是我们公司只有销项,没有进项,这个应该怎么做账呀?销项就是借应收账款(某某公司)贷:主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额),一般情况不是确认收入时要结转成本吗,但是这个暂估成本怎么做账?
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2022/8/15 17:55:44
老师,你好,请问一下,个体户今年4月份查账征收以后开始做账,但是我们公司只有销项,没有进项,这个应该怎么做账呀?销项就是借应收账款(某某公司)dai:主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额),一般情况不是确认收入时要结转成本吗,但是这个暂估成本怎么做账?
你们的成本实际发生了吗
暂估的时候
借:主营业务成本
dai:应付账款
实际发生成本并收到发票时,冲销暂估按照实际发票入账
借:主营业务成本(负数)
dai:应付账款(负数)
借:主营业务成本
dai:银行存款/应付账款
没有实际成本发生
这个个体户就是为了开票给另外一个公司办的
但是没有成本发票
没有就不估,全部是收入,利润率偏高
有点像总公司缺发票,然后老板家的亲戚去注册个体户或者小规模,然后开票给这个公司
当成本发票
这个个体户现在查账征收,要开始做账,但是一直没有成本发票,都是一直在开票给这个总公司
现在比较头疼的是没有成本发票
开的发票是3个点的专票
老师 这个怎么做账呀
个体户就是直接确认收入就行了
没有成本就没有了
借:应收账款
dai:主营业务收入
应交税费应交增值税销项税额
老师,但是没有成本利润表里面总利润差不多就是主营业务收入了
这个怎么做账呀
一点成本都没有
除了扣一下银行手续费,其他的都没有什么发生的
那你们可以分一些成本过去,比如人员等
嗯嗯 做工资吗?
但是没有买社保
发放工资,按劳动法要求购买社保即可