2022/10/16 9:28:50
你好,老师我可以同时咨询2个问题吗?公司是商贸企业,我们对需要开发票的用户,必须对公转入公司账户才能,开发票,(但是我们在送货时又必须付清款才送,对方就先扫的企业二维码进入的公账!送货的时候,不知道对方要开发票,就有点冲突了)然后又私人账户退给用户!你们有好的建议吗!
一种方法:公对公转款,如果不开发票,原路退回,再对私转款 另一种方法是私对私转款,如果开发票,私对私原路退回,再公对公转款
最好的办法是付款前能确定是否开发票,这个可以与客户提前沟通
我们是公司账户的二维码收款,送货的时候,也是入的公账,前期做的无票销售
按无票收入入帐申报税就好
先无票销售了,后面又说要开发票了,我们就要求对方对公转进来!我们困扰的是之前前做的无票销售金额,是用户扫码付款到公司账户的,相当于账面上就重复纳税了,
现金收款也可以开发票的
不用再转款
哦哦!其实我们开发票出去,收款可以做收现金哈!想到发票金额有点大!就想对方尽量对公转!
不过我先做的无票销售,后面又需要开发票了,我是不是可以直接做账务处理,一退一进!
是的,红冲无票收入,再依据发票信息做帐就好
老师,我还有个问题,可以问吗?也是关于公司,这块的账
我们销售了商品,相应的有配送服务,我们需要支付给送货师傅,油费补贴,还有在外面找的送货师傅,支付的运费,怎么入账合理点,因为他们没发票,之前一直私下转的,现在想纳入公司费用里面,对公转给他们
是什么呢
电器
具体业务是什么?
家电销售,给用户配送家电,会产生运费之内的费用
继续
我们想对额外支付的费用这块,纳入公账转出,但是又没得原始凭证,不知道怎么操作!
可以公帐支出,没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时调出
哦哦!我们不合规的票有点多,有其他建议没,事实就是日常的费用支出,
要么不入帐,要么入帐但不能税前扣除
好的,非常感谢