合同和货款在同一个月收到,发票是隔月开给对方的,对方款也是分三次转过来,在不同的月份,这样分录是?

原标题:合同和货款在同一个月收到,发票是隔月开给对方的,对方款也是分三次转过来,在不同的月份,这样分录是?

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2023/1/7 20:42:30

合同和货款在同一个月收到,发票是隔月开给对方的,对方款也是分三次转过来,在不同的月份,这样分录是?

开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额

收款时,借:银行存款 dai:应收账款

开票时才是主营业务收入?

票是去年最后一月才开的,其他的收款和合同日期都在去年10月

实际工作中,通常是按照开票确认收入

你也可以先确认收入

那我是先确认收入的话,开票时分录是?

先确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额)

开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)

去年的都是免税的,小规模,不是一般

借:应收账款-暂估 dai:主营业务收入

开票时,把暂估分录冲销,再按照正确分录做账

老师,就是10月有收到合同和货款,那分录应该是 借银行存款 应收账款 dai主营业务收入

有收到一部分货款还需要应收暂估吗

因为合同已经出来了哦

有合同和确认收入时间可以不一致

有点没明白哦 您的意思是确认收入放在开票的时候对吗

前面收款的写预收账款?

可以这样处理的

老师我最后一个月开票时还有一些款没收到分录可以这样做吗

没收的挂应收

可以的

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2023-01-07 20:42木华

合同和货款在同一个月收到,发票是隔月开给对方的,对方款也是分三次转过来,在不同的月份,这样分录是?
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许老师2023-01-07 20:43

开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额
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许老师2023-01-07 20:43

收款时,借:银行存款 dai:应收账款

2023-01-07 20:44木华

开票时才是主营业务收入?
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2023-01-07 20:45木华

票是去年最后一月才开的,其他的收款和合同日期都在去年10月
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许老师2023-01-07 20:45

实际工作中,通常是按照开票确认收入
会计宝

许老师2023-01-07 20:46

你也可以先确认收入

2023-01-07 20:46木华

那我是先确认收入的话,开票时分录是?
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许老师2023-01-07 20:50

先确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额)
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许老师2023-01-07 20:51

开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)

2023-01-07 20:53木华

去年的都是免税的,小规模,不是一般
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许老师2023-01-07 20:56

借:应收账款-暂估 dai:主营业务收入
会计宝

许老师2023-01-07 20:57

开票时,把暂估分录冲销,再按照正确分录做账

2023-01-07 20:58木华

老师,就是10月有收到合同和货款,那分录应该是 借银行存款 应收账款 dai主营业务收入
会计宝

2023-01-07 20:58木华

有收到一部分货款还需要应收暂估吗
会计宝

2023-01-07 20:58木华

因为合同已经出来了哦
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许老师2023-01-07 20:59

有合同和确认收入时间可以不一致

2023-01-07 21:01木华

有点没明白哦 您的意思是确认收入放在开票的时候对吗
会计宝

2023-01-07 21:02木华

前面收款的写预收账款?
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会计宝

许老师2023-01-07 21:02

可以这样处理的

2023-01-07 21:16木华

老师我最后一个月开票时还有一些款没收到分录可以这样做吗
会计宝
会计宝

许老师2023-01-07 21:16

没收的挂应收

2023-01-07 21:52木华

会计宝
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许老师2023-01-07 21:17

可以的
许老师

许老师2023-01-07 21:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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