购买方开红字信息表,给了销货方,销方开了红字发票。4月底在未沟通情况下,购货方撤回了红字信息表,现在五月申报税的时候提示异常,清不了卡。怎么办呀(我这边是购买方)第一次申报的时候作了进项税转出。提示异常后,重新申报把进项做负数凭证的话,我们这边下月申报的时候还申报这笔进项转出吗

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2023/5/16 9:29:54

购买方开红字信息表,给了销货方,销方开了红字发票。4月底在未沟通情况下,购货方撤回了红字信息表,现在五月申报税的时候提示异常,清不了卡。怎么办呀(我这边是购买方)第一次申报的时候作了进项税转出。提示异常后,重新申报把进项做负数凭证的话,我们这边下月申报的时候还申报这笔进项转出吗

这个建议是去税务大厅操作申报

我是购买方 已经把第一次申报时的进项转出取消不做了 那账目上怎么平呢

现在已经把那张进项转出的凭证给冲了 下月申报的时候呢 这比进项转出还要申报的吧

去税务大厅说了管不了了 为了清卡就不申报这次的进项转出了 那账上咋处理 下月怎么可以申报这比进项转出

现在这笔账怎么平

意思是这一笔的转出税务局说先不申报转出,后期在申报是吗?

如果这期没办法转出,可以下期申报的时候做转出处理试试

账务上就按照正常的转出处理,在摘要那里写清楚

账务怎么处理呢 这月把进项转出凭证 做负数 下月再正常重新做吗

你们之前的账务怎么处理的?

取得发票的分录是什么?

现在已经把进项转出那笔已经冲了 但是手里有红字发票 是退给销货方重开吗

取得:借:库存商品 应交增值税-增(进项税额) dai:应付账款

后面还有其他的处理吗?

你不是说有转出?

退回 做负数 借:库存商品 应交增值税-进项税转出dai:应付账款

如果没有其他的会计处理 借:库存商品 (负数)dai:应付账款(负数)应交增值税-增(进项税额转出)

然后就申报了 申报发现这个问题 申报异常 就在申报的时候 没申报这比进项转出

现在是把这笔负数凭证做了 但是这月没申报这比进项转出

那你的退回分录不太对,转出是在dai方记账

您说的退回分录 我现在还要再做正数的凭证 冲回来吗

你不是做4月份账,可以返回去直接修改吗?

这月不是没申报上这笔进项转出的金额吗

4月的发票

可以改

改的话,你把退回的那笔分录这样写:借:库存商品 应交增值税-进项税dai:应付账款(全部是负数)

然后再怎么做呢 老师

到下次申报做进项税转出的时候 做一笔转出的分录 借:应交增值税-进项税 dai:应交税费-应交增值税(进项税转出)

那这个红字发票呢 还要退给对方 让他们重新开给我吗

这个要看你们双方对这次异常怎么处理的,如果他的红字发票有效,就按照现在的红字发票记账

如果她那边的税务局还需要重新开具的话,那你需要把这个给到人家,让人家重新开具

这次是我这边购方 先开了红字信息表 没跟他们沟通又撤回了 但是赶上对方系统升级 她就把这张红字发票开出来了

发现的时候已经跨到5月了

这种情况 红字发票是不是就无效了 老师

这个你和税务局确认下,因为情况比较复杂,具体还是要以你们当地的税局机关回复为准,如果不需要重新走程序开具红字发票,那你们就直接用这个记账好了

下个月的时候做转出,账务上按照正常的处理,一般不少国家税款是没事情的

老师 跨月对方可以冲红这张发票吗

做完您说那笔进项转出分录 回头我是不是还要做一笔 借:应交税费-进项转出 dai:应交税费-未交增值税

最后是销-进+进项转出 是我下月应交的增值税了

是的,最后做一笔结转的分录

最后是销-进+进项转出 是我下月应交的增值税了 是的

老师 像这种情况 销方跨月可以再冲这张发票吗

我们要是退回这种发票 让他们重开的话 对方能开吗

有跨月就不能红冲的规定吗

你是说红冲的发票在红冲吗?一般自己很难操作,所以刚开始老师和你说。,你要看下销售方对于这个红字发票是怎么处理的

他们如果想要红冲应该也是要找他们的税务机关处理

那对销货方也很麻烦 也不知道他们愿意去做呢

老师 但是我们这边一开始那张红字信息表撤销了 现在做账是只根据这张红字发票做账就可以吗

做进项转出后面不附原始凭证吗

他们开出的红字发票没有给你们吗?

给了

一般是根据红字信息表和红字发票做转出

但是我这边红字信息表撤销了 没有了

他们不是给你开出了红字发票

附红字发票

是的 老师

没有红字信息表也没事吗

如果他们红字信息表没问题,是可以的

现在不是你们税务局也管不了了

别忘记做转出就行,你这个是转出,又不是认证,一般是没问题的哈

是的 税务局也管不了

老师 您看我这月没申报上这比进项转出的税额5000 下月我申报这笔的话 增值税也等于多交5000 这么理解有问题不

你这个月没有转出,不是认证了,认证少缴了5000,下个月转出5000

相当于你这个月少缴,下个月多缴

相当于你这个月少缴,下个月多缴

老师 已经认证了 最开始计的应交税费-增(进)

对呀,你认证了,这个月没有转出,不是会减少你当月的增值税

这个月减少了,下个月转出,会增加

那这笔 借:应交增税-(进) dai应交增税-进项税额转出 这笔分录 我现在就可以做吧?

你不是5月份的税申报时在做转出

做账做到5月份吧

那现在做这笔没问题吧 老师

没问题的

老师 一会联系销货方要是能重新开红字发票给我们的话 那我把票退回 对方重新开给我 我再入帐 正常做就可以了吧 再把之前的凭证做负数 相当于重新录凭证 退货有红字发票了

都重新来做就没事了吧

是的呢

那红字信息表还得是我们开 他们只要重开红字发票给我就行吧

这个需要你和你们税局机关联系确认下,看可以不可以重开,老师是担心别到时候你们税务局后台给你做处理了,你在重新开具,别到时候重复了

好的 老师 如果销方那边同意红冲这笔红字发票的话 那我这边退回发票的同时也联系下税务局那边

是的,最好是两边都确定好再处理

好 谢谢老师

如果不需要你们另外操作的话,实际上,税务后天就可以处理,你们就按照当前的票据处理就可以。就怕到时候税务后台做了处理,你们又做重复的操作

好的 老师 谢谢您

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2023-05-15 20:25匿名提问

购买方开红字信息表,给了销货方,销方开了红字发票。4月底在未沟通情况下,购货方撤回了红字信息表,现在五月申报税的时候提示异常,清不了卡。怎么办呀(我这边是购买方)第一次申报的时候作了进项税转出。提示异常后,重新申报把进项做负数凭证的话,我们这边下月申报的时候还申报这笔进项转出吗
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清岚2023-05-16 09:30

这个建议是去税务大厅操作申报
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2023-05-16 21:16匿名提问

我是购买方 已经把第一次申报时的进项转出取消不做了 那账目上怎么平呢
会计宝

2023-05-16 21:17匿名提问

现在已经把那张进项转出的凭证给冲了 下月申报的时候呢 这比进项转出还要申报的吧
会计宝

2023-05-16 21:18匿名提问

去税务大厅说了管不了了 为了清卡就不申报这次的进项转出了 那账上咋处理 下月怎么可以申报这比进项转出
会计宝

2023-05-16 21:19匿名提问

现在这笔账怎么平
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:35

意思是这一笔的转出税务局说先不申报转出,后期在申报是吗?
会计宝

清岚2023-05-17 08:35

如果这期没办法转出,可以下期申报的时候做转出处理试试
会计宝

清岚2023-05-17 08:36

账务上就按照正常的转出处理,在摘要那里写清楚

2023-05-17 08:36匿名提问

账务怎么处理呢 这月把进项转出凭证 做负数 下月再正常重新做吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:37

你们之前的账务怎么处理的?
会计宝

清岚2023-05-17 08:37

取得发票的分录是什么?

2023-05-17 08:38匿名提问

现在已经把进项转出那笔已经冲了 但是手里有红字发票 是退给销货方重开吗
会计宝

2023-05-17 08:39匿名提问

取得:借:库存商品 应交增值税-增(进项税额) dai:应付账款
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:39

后面还有其他的处理吗?
会计宝

清岚2023-05-17 08:39

你不是说有转出?

2023-05-17 08:40匿名提问

退回 做负数 借:库存商品 应交增值税-进项税转出dai:应付账款
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:40

如果没有其他的会计处理 借:库存商品 (负数)dai:应付账款(负数)应交增值税-增(进项税额转出)

2023-05-17 08:41匿名提问

然后就申报了 申报发现这个问题 申报异常 就在申报的时候 没申报这比进项转出
会计宝

2023-05-17 08:42匿名提问

现在是把这笔负数凭证做了 但是这月没申报这比进项转出
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:42

那你的退回分录不太对,转出是在dai方记账

2023-05-17 08:43匿名提问

您说的退回分录 我现在还要再做正数的凭证 冲回来吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:43

你不是做4月份账,可以返回去直接修改吗?

2023-05-17 08:43匿名提问

这月不是没申报上这笔进项转出的金额吗
会计宝

2023-05-17 08:44匿名提问

4月的发票
会计宝

2023-05-17 08:44匿名提问

可以改
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:45

改的话,你把退回的那笔分录这样写:借:库存商品 应交增值税-进项税dai:应付账款(全部是负数)

2023-05-17 08:45匿名提问

然后再怎么做呢 老师
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:46

到下次申报做进项税转出的时候 做一笔转出的分录 借:应交增值税-进项税 dai:应交税费-应交增值税(进项税转出)

2023-05-17 08:47匿名提问

那这个红字发票呢 还要退给对方 让他们重新开给我吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:48

这个要看你们双方对这次异常怎么处理的,如果他的红字发票有效,就按照现在的红字发票记账
会计宝

清岚2023-05-17 08:49

如果她那边的税务局还需要重新开具的话,那你需要把这个给到人家,让人家重新开具

2023-05-17 08:49匿名提问

这次是我这边购方 先开了红字信息表 没跟他们沟通又撤回了 但是赶上对方系统升级 她就把这张红字发票开出来了
会计宝

2023-05-17 08:50匿名提问

发现的时候已经跨到5月了
会计宝

2023-05-17 08:51匿名提问

这种情况 红字发票是不是就无效了 老师
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 08:52

这个你和税务局确认下,因为情况比较复杂,具体还是要以你们当地的税局机关回复为准,如果不需要重新走程序开具红字发票,那你们就直接用这个记账好了
会计宝

清岚2023-05-17 08:53

下个月的时候做转出,账务上按照正常的处理,一般不少国家税款是没事情的

2023-05-17 08:54匿名提问

老师 跨月对方可以冲红这张发票吗
会计宝

2023-05-17 08:57匿名提问

做完您说那笔进项转出分录 回头我是不是还要做一笔 借:应交税费-进项转出 dai:应交税费-未交增值税
会计宝

2023-05-17 08:58匿名提问

最后是销-进+进项转出 是我下月应交的增值税了
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:11

是的,最后做一笔结转的分录
会计宝

清岚2023-05-17 09:11

最后是销-进+进项转出 是我下月应交的增值税了 是的

2023-05-17 09:12匿名提问

老师 像这种情况 销方跨月可以再冲这张发票吗
会计宝

2023-05-17 09:12匿名提问

我们要是退回这种发票 让他们重开的话 对方能开吗
会计宝

2023-05-17 09:13匿名提问

有跨月就不能红冲的规定吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:13

你是说红冲的发票在红冲吗?一般自己很难操作,所以刚开始老师和你说。,你要看下销售方对于这个红字发票是怎么处理的
会计宝

清岚2023-05-17 09:13

他们如果想要红冲应该也是要找他们的税务机关处理

2023-05-17 09:13匿名提问

会计宝

2023-05-17 09:14匿名提问

那对销货方也很麻烦 也不知道他们愿意去做呢
会计宝

2023-05-17 09:15匿名提问

老师 但是我们这边一开始那张红字信息表撤销了 现在做账是只根据这张红字发票做账就可以吗
会计宝

2023-05-17 09:16匿名提问

做进项转出后面不附原始凭证吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:16

他们开出的红字发票没有给你们吗?

2023-05-17 09:17匿名提问

给了
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:17

一般是根据红字信息表和红字发票做转出

2023-05-17 09:17匿名提问

但是我这边红字信息表撤销了 没有了
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:18

他们不是给你开出了红字发票
会计宝

清岚2023-05-17 09:19

附红字发票

2023-05-17 09:19匿名提问

是的 老师
会计宝

2023-05-17 09:19匿名提问

没有红字信息表也没事吗
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:22

如果他们红字信息表没问题,是可以的
会计宝

清岚2023-05-17 09:22

现在不是你们税务局也管不了了
会计宝

清岚2023-05-17 09:23

别忘记做转出就行,你这个是转出,又不是认证,一般是没问题的哈

2023-05-17 09:23匿名提问

是的 税务局也管不了
会计宝

2023-05-17 09:25匿名提问

老师 您看我这月没申报上这比进项转出的税额5000 下月我申报这笔的话 增值税也等于多交5000 这么理解有问题不
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:28

你这个月没有转出,不是认证了,认证少缴了5000,下个月转出5000
会计宝

清岚2023-05-17 09:28

相当于你这个月少缴,下个月多缴
会计宝

清岚2023-05-17 09:28

相当于你这个月少缴,下个月多缴

2023-05-17 09:30匿名提问

老师 已经认证了 最开始计的应交税费-增(进)
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:31

对呀,你认证了,这个月没有转出,不是会减少你当月的增值税
会计宝

清岚2023-05-17 09:31

这个月减少了,下个月转出,会增加

2023-05-17 09:32匿名提问

那这笔 借:应交增税-(进) dai应交增税-进项税额转出 这笔分录 我现在就可以做吧?
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:36

你不是5月份的税申报时在做转出
会计宝

清岚2023-05-17 09:36

做账做到5月份吧

2023-05-17 09:36匿名提问

那现在做这笔没问题吧 老师
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:39

没问题的

2023-05-17 09:41匿名提问

老师 一会联系销货方要是能重新开红字发票给我们的话 那我把票退回 对方重新开给我 我再入帐 正常做就可以了吧 再把之前的凭证做负数 相当于重新录凭证 退货有红字发票了
会计宝

2023-05-17 09:41匿名提问

都重新来做就没事了吧
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:41

是的呢

2023-05-17 09:42匿名提问

那红字信息表还得是我们开 他们只要重开红字发票给我就行吧
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:45

这个需要你和你们税局机关联系确认下,看可以不可以重开,老师是担心别到时候你们税务局后台给你做处理了,你在重新开具,别到时候重复了

2023-05-17 09:46匿名提问

好的 老师 如果销方那边同意红冲这笔红字发票的话 那我这边退回发票的同时也联系下税务局那边
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:47

是的,最好是两边都确定好再处理

2023-05-17 09:48匿名提问

好 谢谢老师
会计宝
会计宝

清岚2023-05-17 09:48

如果不需要你们另外操作的话,实际上,税务后天就可以处理,你们就按照当前的票据处理就可以。就怕到时候税务后台做了处理,你们又做重复的操作

2023-05-17 09:50匿名提问

好的 老师 谢谢您
会计宝
清岚

清岚2023-05-17 09:51

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