老师,你好,最近公司暂时来了个技术人员,公司给他发薪资,但是年底集团那边会让我们开票,集团把发的薪资打款给我们,这种情况应该怎么做账,谢谢

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2023/9/5 22:43:16

老师,你好,最近公司暂时来了个技术人员,公司给他发薪资,但是年底集团那边会让我们开票,集团把发的薪资打款给我们,这种情况应该怎么做账,谢谢

他的工资为什么需要通过开票来出账 那集团要你发票开什么内容 ?

开技术服务费

集团那边让我们先给,然后年底结算给我们

他来你们公司之后给集团提供技术服务了么 ,还是纯粹为了让他在你公司给他支付工资款才这个构建的业务!

如果确实构建了这个提供技术服务的业务 给集团开票正常做收入 支付工资做成本

有提供技术服务的

那每月是不是也要去计提他的工资,每月随着员工的薪资一起发放的

没有问题 开票确认应收账款 支付工资 计提工资在发放工资

是的 月末计提 次月发放

但我不太明白他的这个工资我应该怎么计提,是借费用,dai应付职工薪酬?但后续收款了,我需要如何冲减这笔费用

就是正常的开票算收入 工资算成本 不对冲 自己知道就行

如果你对冲 那你就不要计入管理费用-工资了 你对冲太假 也无法做工资成本

好的,谢谢老师解答

不客气 祝你工作顺利

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2023-09-05 22:43匿名提问

老师,你好,最近公司暂时来了个技术人员,公司给他发薪资,但是年底集团那边会让我们开票,集团把发的薪资打款给我们,这种情况应该怎么做账,谢谢
会计宝
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秦枫老师2023-09-05 22:45

他的工资为什么需要通过开票来出账 那集团要你发票开什么内容 ?
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2023-09-05 22:45匿名提问

开技术服务费
会计宝

2023-09-05 22:46匿名提问

集团那边让我们先给,然后年底结算给我们
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-05 22:47

他来你们公司之后给集团提供技术服务了么 ,还是纯粹为了让他在你公司给他支付工资款才这个构建的业务!
会计宝

秦枫老师2023-09-05 22:48

如果确实构建了这个提供技术服务的业务 给集团开票正常做收入 支付工资做成本

2023-09-05 22:49匿名提问

有提供技术服务的
会计宝

2023-09-05 22:50匿名提问

那每月是不是也要去计提他的工资,每月随着员工的薪资一起发放的
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-05 22:51

没有问题 开票确认应收账款 支付工资 计提工资在发放工资
会计宝

秦枫老师2023-09-05 22:51

是的 月末计提 次月发放

2023-09-05 22:53匿名提问

但我不太明白他的这个工资我应该怎么计提,是借费用,dai应付职工薪酬?但后续收款了,我需要如何冲减这笔费用
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-05 22:54

就是正常的开票算收入 工资算成本 不对冲 自己知道就行
会计宝

秦枫老师2023-09-05 22:55

如果你对冲 那你就不要计入管理费用-工资了 你对冲太假 也无法做工资成本

2023-09-05 22:59匿名提问

好的,谢谢老师解答
会计宝
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秦枫老师2023-09-05 23:00

不客气 祝你工作顺利
秦枫老师

秦枫老师2023-09-05 23:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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