请问老师,4个月前的收入忘了记应交税费-销项税额,现在刚发现应该如何调整。 之前的分录是借:银行存款 贷:其他业务收入 我可以在9月份把之前的错误的凭证里的其他业务收入冲销一部分到应交税费-销项税额吗。 例如:贷:其他业务收入 -80 贷:应交税费-销项税额 80
原标题:请问老师,4个月前的收入忘了记应交税费-销项税额,现在刚发现应该如何调整。
之前的分录是借:银行存款 贷:其他业务收入
我可以在9月份把之前的错误的凭证里的其他业务收入冲销一部分到应交税费-销项税额吗。
例如:贷:其他业务收入 -80 贷:应交税费-销项税额 80
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2023/9/21 11:11:29
请问老师,4个月前的收入忘了记应交税费-销项税额,现在刚发现应该如何调整。
之前的分录是借:银行存款 dai:其他业务收入
我可以在9月份把之前的错误的凭证里的其他业务收入冲销一部分到应交税费-销项税额吗。
例如:dai:其他业务收入 -80 dai:应交税费-销项税额 80
可以
增值税没有申报错吧
您好老师,我们是小规模纳税人,季度收入没有超额,免征增值税的
增值税申报的时候是0
嗯,收入数据有正常填报吧
是的 季报的时候收入、利润等信息都有正常填报
哦,税额没有漏报就行
好的 谢谢老师