请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,贷:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,贷:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,贷:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款
原标题:请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,贷:应收账款 这个分录?
销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,贷:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,贷:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款
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2024/1/15 15:30:35
请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,dai:应收账款 这个分录?
销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,dai:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,dai:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录
收款应该先计银行存款吧
收款是进银行存款的,但是这个分录就是没有收付款,只是双方欠款相互冲抵了
没有发生银行业务
这次客户采用转账的方式,转到我们公司
那应该做借:银行存款
然后你们再支付给他冲其他应付款
听说 客户先打了3个月的钱
这种情况,是不是也有可能借其他应付款
不会,这种如果是挂账的话也是dai:其他应付款
不会是借方
因为现在是收到钱了,但我不知道为什么没计入银行存款,直接借其他应付款,dai应收账款
收到钱没有再支付给这个客户哈
如果是只有收款,不做银行存款是不对的
回头银行账也对不上
只有你收到之后,马上有转回给客户(之前欠客户钱),这种情况,这样做账不通过银行才对
了解了
如果没有收到钱
就可以这么做会计分录
是的
可能是之前提前收了三个月的钱,借银行存款,dai其他应付款
对,有可能
现在每个月都开一个票,生成应收单,借:应收,dai:税+收入; 收款单,借:其他应付账款,dai应收账款
嗯嗯,就是之前有挂账,每个月冲抵
好的好的,那么预收款可以写成其他应付账款吗
正常预收货款用预收账款
实际工作中,都是挂帐科目,使用也没什么问题
不用预收账款,用其他应付账款 是为什么呢
那就不知道了
好的 谢谢老师
不客气