请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,贷:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,贷:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,贷:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款

原标题:请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,贷:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,贷:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,贷:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/1/15 15:30:35

请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,dai:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,dai:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,dai:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款

公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录

收款应该先计银行存款吧

收款是进银行存款的,但是这个分录就是没有收付款,只是双方欠款相互冲抵了

没有发生银行业务

这次客户采用转账的方式,转到我们公司

那应该做借:银行存款

然后你们再支付给他冲其他应付款

听说 客户先打了3个月的钱

这种情况,是不是也有可能借其他应付款

不会,这种如果是挂账的话也是dai:其他应付款

不会是借方

因为现在是收到钱了,但我不知道为什么没计入银行存款,直接借其他应付款,dai应收账款

收到钱没有再支付给这个客户哈

如果是只有收款,不做银行存款是不对的

回头银行账也对不上

只有你收到之后,马上有转回给客户(之前欠客户钱),这种情况,这样做账不通过银行才对

了解了

如果没有收到钱

就可以这么做会计分录

是的

可能是之前提前收了三个月的钱,借银行存款,dai其他应付款

对,有可能

现在每个月都开一个票,生成应收单,借:应收,dai:税+收入; 收款单,借:其他应付账款,dai应收账款

嗯嗯,就是之前有挂账,每个月冲抵

好的好的,那么预收款可以写成其他应付账款吗

正常预收货款用预收账款

实际工作中,都是挂帐科目,使用也没什么问题

不用预收账款,用其他应付账款 是为什么呢

那就不知道了

好的 谢谢老师

不客气

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-01-15 15:3022074644

请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,dai:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,dai:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,dai:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:35

公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-01-15 15:3722074644

收款应该先计银行存款吧
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:37

收款是进银行存款的,但是这个分录就是没有收付款,只是双方欠款相互冲抵了
会计宝

杨老师2024-01-15 15:37

没有发生银行业务

2024-01-15 15:3822074644

这次客户采用转账的方式,转到我们公司
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:38

那应该做借:银行存款
会计宝

杨老师2024-01-15 15:39

然后你们再支付给他冲其他应付款

2024-01-15 15:4022074644

听说 客户先打了3个月的钱
会计宝

2024-01-15 15:4122074644

这种情况,是不是也有可能借其他应付款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:41

不会,这种如果是挂账的话也是dai:其他应付款
会计宝

杨老师2024-01-15 15:41

不会是借方

2024-01-15 15:4122074644

因为现在是收到钱了,但我不知道为什么没计入银行存款,直接借其他应付款,dai应收账款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:42

收到钱没有再支付给这个客户哈
会计宝

杨老师2024-01-15 15:43

如果是只有收款,不做银行存款是不对的
会计宝

杨老师2024-01-15 15:43

回头银行账也对不上
会计宝

杨老师2024-01-15 15:43

只有你收到之后,马上有转回给客户(之前欠客户钱),这种情况,这样做账不通过银行才对

2024-01-15 15:4622074644

了解了
会计宝

2024-01-15 15:4622074644

如果没有收到钱
会计宝

2024-01-15 15:4622074644

就可以这么做会计分录
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:47

是的

2024-01-15 15:4822074644

可能是之前提前收了三个月的钱,借银行存款,dai其他应付款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:48

对,有可能

2024-01-15 15:4922074644

现在每个月都开一个票,生成应收单,借:应收,dai:税+收入; 收款单,借:其他应付账款,dai应收账款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:50

嗯嗯,就是之前有挂账,每个月冲抵

2024-01-15 15:5122074644

好的好的,那么预收款可以写成其他应付账款吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:51

正常预收货款用预收账款
会计宝

杨老师2024-01-15 15:52

实际工作中,都是挂帐科目,使用也没什么问题

2024-01-15 15:5322074644

不用预收账款,用其他应付账款 是为什么呢
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:54

那就不知道了

2024-01-15 15:5722074644

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 16:00

不客气
杨老师

杨老师2024-01-15 16:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (33条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈