我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) 贷 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) 贷 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗

原标题:我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) 贷 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) 贷 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗

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2024/2/1 13:17:05

我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) dai 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) dai 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗

报增值税正常申报当期的进、销项,附表二进项税额转出没有自动调整,在20行处红字专用发票信息表处填写正数(销项负数发票上的税额)即可,做账怎么做呢

老师在吗

收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数)

在的

报税的时候在附表二填写正数,那怎么做账呢

申报时就直接填写在进项税额转出,开具红字发票信息表,做账就正常做上面的分录就行

老师,您这样这样对吗,结转未交增值税是5555.7+本月增值税的金额

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2024-02-01 13:1775264114

我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) dai 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) dai 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗
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2024-02-01 13:1975264114

报增值税正常申报当期的进、销项,附表二进项税额转出没有自动调整,在20行处红字专用发票信息表处填写正数(销项负数发票上的税额)即可,做账怎么做呢
会计宝

2024-02-01 13:2475264114

老师在吗
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燕子老师2024-02-01 13:24

收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数)
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会计宝

燕子老师2024-02-01 13:24

在的

2024-02-01 13:2575264114

报税的时候在附表二填写正数,那怎么做账呢
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燕子老师2024-02-01 13:27

申报时就直接填写在进项税额转出,开具红字发票信息表,做账就正常做上面的分录就行

2024-02-01 13:0975264114

会计宝
会计宝

2024-02-01 13:3175264114

老师,您这样这样对吗,结转未交增值税是5555.7+本月增值税的金额
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-01 13:35

是的

2024-02-01 13:3675264114

谢谢老师
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-01 13:36

客气了
燕子老师

燕子老师2024-02-01 13:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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