无形资产每个月摊销分录怎么做

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2024/3/11 14:52:49

无形资产每个月摊销分录怎么做

借对应的成本费用 dai无形资产摊销

图片看不清

这样呢

这个凭证有什么问题呢

就是之前是这样做的然后余额是平的

这是明细账看不出什么

现在要做每个月分摊

分录,借管费 dai预付款

这样对吗

明细账看不出,无形资产要形成才可以每月摊销

已经形成了

现在每月摊销的分录是我前面说的这样不

因为我之前的房租摊销没月是这样做的

不是 ,借对应的成本费用 dai无形资产摊销

那为什么我领导让我做房租的时候是这样的

房租可以摊销计提的

无形资产不行是不

是的

房租那样处理没有问题的

对应成本是啥意思

我改咋整

我应该怎么做

无形资产用于什么用途

用于办公吧

管理部门使用 借管理费用

分摊的费用可以怎么算嘛

按照月分摊额

这个表已经算好了

对不

这看自己企业的情况的

这样对不

可以

为啥在研发呀

这个无形资产摊销

不是很懂

因为 用于研发活动的软件、专利权、 非专利技术 (包括 许可证 、 专有技术 、设计和计算方法等)的摊销费用可以计入研发费用里

那我不就选不了

这个分录是哪家供应商了嘛

看不出是哪家

可以看之前购入的时候的供应商

那我看明细账也看不出来吧

要怎么看供应商余额

是的,可以查应付账款-

为啥看应付账款

咋看余额呀

应付账款明细账-供应商

这样?

是的

感觉我做了分摊

这也显示不出啥

分摊和应付账款没有关系的

分摊是计入当期的费用的

当期费用?

混乱了老师

分摊借 管理费用 dai无形资产摊销 和不涉及应付账款

那我领导让我做完看一下余额

老师是什么意思

这个应付账款已经没有余额了,款项已经支付完了

那我每个月分摊的意思是啥

分摊是需要计入当期费用的分录

那我这样应该就可以了吧

没啥问题吧

没有问题的

有问题可以再问嘛

不同问题需要重新发起提问的,谢谢

好谢谢

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以在我交流过的老师里关注老师,后期有问题可以直接向老师提问

你好老师

我领导说我做的不对

昨天无形资产摊销

哪里不对呢

她说不对

现在还没说哪里不对

还让我解释怎么能这么做

那需要按照你们单位自己的做账方式来也可以的

那我这分录哪里错了

你做的什么分录呢

无形资产摊销

一般借管理费用 dai无形资产摊销

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-03-11 14:5293736928

无形资产每个月摊销分录怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 14:53

借对应的成本费用 dai无形资产摊销
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2024-03-11 14:2693736928

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 14:54

图片看不清

2024-03-11 14:1593736928

会计宝
会计宝

2024-03-11 14:3793736928

会计宝
会计宝

2024-03-11 14:5593736928

这样呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 14:56

这个凭证有什么问题呢

2024-03-11 14:5693736928

就是之前是这样做的然后余额是平的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 14:56

这是明细账看不出什么

2024-03-11 14:5793736928

现在要做每个月分摊
会计宝

2024-03-11 14:5793736928

分录,借管费 dai预付款
会计宝

2024-03-11 14:5793736928

这样对吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 14:58

明细账看不出,无形资产要形成才可以每月摊销

2024-03-11 14:5993736928

已经形成了
会计宝

2024-03-11 14:5993736928

现在每月摊销的分录是我前面说的这样不
会计宝

2024-03-11 14:5993736928

因为我之前的房租摊销没月是这样做的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 14:59

不是 ,借对应的成本费用 dai无形资产摊销

2024-03-11 15:0093736928

那为什么我领导让我做房租的时候是这样的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:00

房租可以摊销计提的

2024-03-11 15:1893736928

会计宝
会计宝

2024-03-11 15:0193736928

无形资产不行是不
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:01

是的
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:01

房租那样处理没有问题的

2024-03-11 15:0193736928

对应成本是啥意思
会计宝

2024-03-11 15:0193736928

我改咋整
会计宝

2024-03-11 15:0293736928

我应该怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:02

无形资产用于什么用途

2024-03-11 15:0293736928

用于办公吧
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:02

管理部门使用 借管理费用

2024-03-11 15:0493736928

分摊的费用可以怎么算嘛
会计宝

2024-03-11 15:1593736928

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:05

按照月分摊额
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:05

这个表已经算好了

2024-03-11 15:0593736928

对不
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:06

这看自己企业的情况的

2024-03-11 15:2193736928

会计宝
会计宝

2024-03-11 15:0793736928

这样对不
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:08

可以

2024-03-11 15:0893736928

为啥在研发呀
会计宝

2024-03-11 15:0893736928

这个无形资产摊销
会计宝

2024-03-11 15:0993736928

不是很懂
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:12

因为 用于研发活动的软件、专利权、 非专利技术 (包括 许可证 、 专有技术 、设计和计算方法等)的摊销费用可以计入研发费用里

2024-03-11 15:1693736928

那我不就选不了
会计宝

2024-03-11 15:1793736928

这个分录是哪家供应商了嘛
会计宝

2024-03-11 15:1793736928

看不出是哪家
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:18

可以看之前购入的时候的供应商

2024-03-11 15:1893736928

那我看明细账也看不出来吧
会计宝

2024-03-11 15:1893736928

要怎么看供应商余额
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:19

是的,可以查应付账款-

2024-03-11 15:1993736928

为啥看应付账款
会计宝

2024-03-11 15:2093736928

咋看余额呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:21

应付账款明细账-供应商

2024-03-11 15:4093736928

会计宝
会计宝

2024-03-11 15:2293736928

这样?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:23

是的

2024-03-11 15:2393736928

感觉我做了分摊
会计宝

2024-03-11 15:2393736928

这也显示不出啥
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:24

分摊和应付账款没有关系的
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:24

分摊是计入当期的费用的

2024-03-11 15:2493736928

当期费用?
会计宝

2024-03-11 15:2593736928

混乱了老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:25

分摊借 管理费用 dai无形资产摊销 和不涉及应付账款

2024-03-11 15:2693736928

那我领导让我做完看一下余额
会计宝

2024-03-11 15:2693736928

老师是什么意思
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:26

这个应付账款已经没有余额了,款项已经支付完了

2024-03-11 15:2793736928

那我每个月分摊的意思是啥
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:28

分摊是需要计入当期费用的分录

2024-03-11 15:2893736928

那我这样应该就可以了吧
会计宝

2024-03-11 15:2993736928

没啥问题吧
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:30

没有问题的

2024-03-11 15:3493736928

有问题可以再问嘛
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:35

不同问题需要重新发起提问的,谢谢

2024-03-11 15:3693736928

好谢谢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-11 15:36

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以在我交流过的老师里关注老师,后期有问题可以直接向老师提问

2024-03-12 14:3193736928

你好老师
会计宝

2024-03-12 14:3193736928

我领导说我做的不对
会计宝

2024-03-12 14:3193736928

昨天无形资产摊销
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-12 14:32

哪里不对呢

2024-03-12 14:3393736928

她说不对
会计宝

2024-03-12 14:3393736928

现在还没说哪里不对
会计宝

2024-03-12 14:3393736928

还让我解释怎么能这么做
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-12 14:37

那需要按照你们单位自己的做账方式来也可以的

2024-03-12 14:3793736928

那我这分录哪里错了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-12 14:38

你做的什么分录呢

2024-03-12 14:3993736928

无形资产摊销
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-12 14:39

一般借管理费用 dai无形资产摊销
安叔老师

安叔老师2024-03-12 14:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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