预付账款和预收账款长期挂账 怎么处理这个余额好一点?

原标题:预付账款和预收账款长期挂账 怎么处理这个余额好一点?

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2024/3/29 15:00:28

预付账款和预收账款长期挂账 怎么处理这个余额好一点?

先弄清楚这个余额是怎么形成的

先找形成的原因,然后再找对应的处理方法

那换句话问吧 应收和应付余额可以对冲吗

如果是同一个公司的话,可以的

重分类 到这两科目上了(预收预付)

嗯,是同一个公司么

不是哎

那不可以直接对冲的

先找形成的原因,然后再找对应的处理方法

一个是我们作为销售方没有开票出去 所以dai方就一直挂着应收账款 没有冲

应付账款付款出去 期末余额在借方需要处理吗

一个是我们作为销售方没有开票出去,如果业务已经完成了的话,需要确认收入并核算增值税的

但他们估计不想缴纳这笔,,,,,这个公司挂账一年多了 交的话 要交几十万

那如果不规范入账的话,会影响税额的计算,会形成隐匿收入,偷税漏税的,查到的话是有滞纳金和罚款的,情节严重的还有刑事责任。

应付账款付款出去 期末余额在借方需要处理吗,也是先找形成的原因

就是付给供应商款项

嗯,是预付啊还是业务已经完成了但是没取得发票所以才一直挂账

有发票 但是这个发票得去申报出口退税得用 是不是这边就不能进行账务哦处理了

不是啊,申报出口退税,不影响入账啊

好的 那是取得发票得 那怎么冲呢

借 相关成本费用 应交税费——应交增值税(出口退税) dai 应付账款

好的 谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-03-29 15:0060132371

预付账款和预收账款长期挂账 怎么处理这个余额好一点?
会计宝
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王苗苗老师2024-03-29 15:03

先弄清楚这个余额是怎么形成的
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王苗苗老师2024-03-29 15:04

先找形成的原因,然后再找对应的处理方法

2024-03-29 15:0460132371

那换句话问吧 应收和应付余额可以对冲吗
会计宝
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王苗苗老师2024-03-29 15:05

如果是同一个公司的话,可以的

2024-03-29 15:0660132371

重分类 到这两科目上了(预收预付)
会计宝
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王苗苗老师2024-03-29 15:08

嗯,是同一个公司么

2024-03-29 15:0960132371

不是哎
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-29 15:10

那不可以直接对冲的
会计宝

王苗苗老师2024-03-29 15:10

先找形成的原因,然后再找对应的处理方法

2024-03-29 15:1160132371

一个是我们作为销售方没有开票出去 所以dai方就一直挂着应收账款 没有冲
会计宝

2024-03-29 15:1260132371

应付账款付款出去 期末余额在借方需要处理吗
会计宝
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王苗苗老师2024-03-29 15:12

一个是我们作为销售方没有开票出去,如果业务已经完成了的话,需要确认收入并核算增值税的

2024-03-29 15:1660132371

但他们估计不想缴纳这笔,,,,,这个公司挂账一年多了 交的话 要交几十万
会计宝
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王苗苗老师2024-03-29 15:20

那如果不规范入账的话,会影响税额的计算,会形成隐匿收入,偷税漏税的,查到的话是有滞纳金和罚款的,情节严重的还有刑事责任。
会计宝

王苗苗老师2024-03-29 15:20

应付账款付款出去 期末余额在借方需要处理吗,也是先找形成的原因

2024-03-29 15:2160132371

就是付给供应商款项
会计宝
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王苗苗老师2024-03-29 15:22

嗯,是预付啊还是业务已经完成了但是没取得发票所以才一直挂账

2024-03-29 15:2360132371

有发票 但是这个发票得去申报出口退税得用 是不是这边就不能进行账务哦处理了
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王苗苗老师2024-03-29 15:25

不是啊,申报出口退税,不影响入账啊

2024-03-29 15:2660132371

好的 那是取得发票得 那怎么冲呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-29 15:27

借 相关成本费用 应交税费——应交增值税(出口退税) dai 应付账款

2024-03-29 15:3160132371

好的 谢谢老师
会计宝
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王苗苗老师2024-03-29 15:31

不客气
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王苗苗老师2024-03-29 15:43

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王苗苗老师2024-03-29 15:44

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