公司将自用电车送给别人,过户开具发票,视同销售取得收入13.8万,分录应该怎么做?购车时付费125900元,交强险1000元

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2024/6/12 12:06:33

公司将自用电车送给别人,过户开具发票,视同销售取得收入13.8万,分录应该怎么做?购车时付费125900元,交强险1000元

你们是购车方还是 销售方

销售方: 借:应收账款 dai:主营业务收入-视同销售收入金额 应交税费-应交增值税销项税

借:银行存款125900 +1000 dai:其他应付款-代付车船税1000 应收账款13.8万+增值税(销项 ) 营业外支出-(实际收款视同销售差额) 付车船税:借:其他应付款-代付车船税1000 dai:银行存款1000

我们是销售方

交强险是代付车船税?

不是你们代付么 你们收的不是客户给的车船税么

不是都过户了么 难道车船税发票还是开给你们的?

营业外支出哪方有差额就记哪方 你这个应该是记借方

营业外支出-信用损失

我们买的车,不用了,再卖给别人

税务那边核税会按视同销售13.8万这个 交税

我知道

没有交车船税,我们从头到尾支付了4s店购车的费用,和1000的交强险

收款: 借:银行存款125900 +1000 营业外支出-信用损失(实际收款视同销售差额) dai:应收账款13.8万+增值税(销项 ) 付车交强险: 借:管理费用-保险1000 dai:银行存款1000

更正: 收款: 借:银行存款125900 +1000 营业外支出-信用损失(实际收款与视同销售差额) dai:其他业务收入-电动车 应交税费-应交增值税销项税 付车交强险: 借:管理费用-保险1000 dai:银行存款1000

补充:如果之前账务上是固定资产核算的车辆,后期参照固定资产处理的会计处理

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2024-06-12 12:0636578712

公司将自用电车送给别人,过户开具发票,视同销售取得收入13.8万,分录应该怎么做?购车时付费125900元,交强险1000元
会计宝
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李凤2024-06-12 12:10

你们是购车方还是 销售方
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李凤2024-06-12 12:12

销售方: 借:应收账款 dai:主营业务收入-视同销售收入金额 应交税费-应交增值税销项税
会计宝

李凤2024-06-12 12:16

借:银行存款125900 +1000 dai:其他应付款-代付车船税1000 应收账款13.8万+增值税(销项 ) 营业外支出-(实际收款视同销售差额) 付车船税:借:其他应付款-代付车船税1000 dai:银行存款1000

2024-06-12 12:1736578712

我们是销售方
会计宝

2024-06-12 12:1836578712

交强险是代付车船税?
会计宝
会计宝

李凤2024-06-12 12:18

不是你们代付么 你们收的不是客户给的车船税么
会计宝

李凤2024-06-12 12:19

不是都过户了么 难道车船税发票还是开给你们的?
会计宝

李凤2024-06-12 12:20

营业外支出哪方有差额就记哪方 你这个应该是记借方
会计宝

李凤2024-06-12 12:21

营业外支出-信用损失

2024-06-12 12:2136578712

我们买的车,不用了,再卖给别人
会计宝
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李凤2024-06-12 12:22

税务那边核税会按视同销售13.8万这个 交税
会计宝

李凤2024-06-12 12:22

我知道

2024-06-12 12:2236578712

没有交车船税,我们从头到尾支付了4s店购车的费用,和1000的交强险
会计宝
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李凤2024-06-12 12:25

收款: 借:银行存款125900 +1000 营业外支出-信用损失(实际收款视同销售差额) dai:应收账款13.8万+增值税(销项 ) 付车交强险: 借:管理费用-保险1000 dai:银行存款1000
会计宝

李凤2024-06-12 12:37

更正: 收款: 借:银行存款125900 +1000 营业外支出-信用损失(实际收款与视同销售差额) dai:其他业务收入-电动车 应交税费-应交增值税销项税 付车交强险: 借:管理费用-保险1000 dai:银行存款1000
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官方回复2024-06-14 14:52

补充:如果之前账务上是固定资产核算的车辆,后期参照固定资产处理的会计处理
官方回复

官方回复2024-06-14 14:53

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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