假如,5月服务收入,开出增值税专用发票,税率6%,金额为29971.6,税额为1696.51,发工资时工资为26584。 会计分录怎么写的啊?

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2024/8/3 10:03:56

假如,5月服务收入,开出增值税专用发票,税率6%,金额为29971.6,税额为1696.51,发工资时工资为26584。 会计分录怎么写的啊?

上面是两个业务

提供服务有收到款项么

借 银行存款 29971.6 dai 主营业务收入 28,275.09 应交税费-应交增值税销项 1,696.51

那成本呢?

发工资时工资为26584,是指写发放工资的分录么,有扣除社保和个税部分么

那成本呢?跟收入项目直接相关的人工等

没有社保,发放工资

假如工资为26584就是成本的话,需要先计提,借 主营业务成本 26584 dai 应付职工薪酬 26584。发放时,借 应付职工薪酬 26584 dai 银行存款 26584

如果发放工资中有15.3的个人所得税呢?

借 应付职工薪酬 26584 dai 应交税费-应交个人所得税15.3 银行存款26,568.7

这是发放时的吗?

个税是个人承担的,公司是代扣代缴,所以发放工资时扣除掉

如果工资7045,有社保,公司部分1050.75,个人部分472.5,怎么做会计分录呢

计提工资,借 管理费用等7045 dai 应付职工薪酬-工资7045 计提社保,借管理费用等 公司部分1050.75 dai应付职工薪酬-社保1050.75 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保1050.75 其他应收款-个人部分472.5 dai 银行存款 1,523.25 下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资7045 dai 其他应收款-个人部分472.5 银行存款6,572.5

如果是差额征税,服务收入开出专用发票,金额为16595.7,税额为46.9,备注栏:扣除额为15657.73。工资是15657.73,那会计分录是怎么做的?

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李可可总会计师答疑老师
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2024-08-03 10:0344677623

假如,5月服务收入,开出增值税专用发票,税率6%,金额为29971.6,税额为1696.51,发工资时工资为26584。 会计分录怎么写的啊?
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李可可2024-08-03 10:05

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李可可2024-08-03 10:08

借 银行存款 29971.6 dai 主营业务收入 28,275.09 应交税费-应交增值税销项 1,696.51

2024-08-03 10:0944677623

那成本呢?
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李可可2024-08-03 10:09

发工资时工资为26584,是指写发放工资的分录么,有扣除社保和个税部分么
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李可可2024-08-03 10:09

那成本呢?跟收入项目直接相关的人工等

2024-08-03 10:1044677623

没有社保,发放工资
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李可可2024-08-03 10:11

假如工资为26584就是成本的话,需要先计提,借 主营业务成本 26584 dai 应付职工薪酬 26584。发放时,借 应付职工薪酬 26584 dai 银行存款 26584

2024-08-03 10:2144677623

如果发放工资中有15.3的个人所得税呢?
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李可可2024-08-03 10:22

借 应付职工薪酬 26584 dai 应交税费-应交个人所得税15.3 银行存款26,568.7

2024-08-03 10:2344677623

这是发放时的吗?
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李可可2024-08-03 10:23

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李可可2024-08-03 10:24

个税是个人承担的,公司是代扣代缴,所以发放工资时扣除掉

2024-08-03 10:5044677623

如果工资7045,有社保,公司部分1050.75,个人部分472.5,怎么做会计分录呢
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李可可2024-08-03 10:57

计提工资,借 管理费用等7045 dai 应付职工薪酬-工资7045 计提社保,借管理费用等 公司部分1050.75 dai应付职工薪酬-社保1050.75 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保1050.75 其他应收款-个人部分472.5 dai 银行存款 1,523.25 下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资7045 dai 其他应收款-个人部分472.5 银行存款6,572.5

2024-08-03 11:2044677623

如果是差额征税,服务收入开出专用发票,金额为16595.7,税额为46.9,备注栏:扣除额为15657.73。工资是15657.73,那会计分录是怎么做的?
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李可可2024-08-03 11:20

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李可可

李可可2024-08-03 11:21

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