老师你好,请问一下我们家是先开30%发票,后确认100%收入,再开30%发票,最后开40%发票,这个过程,我该如何进行账务处理

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2025/1/2 15:08:48

老师你好,请问一下我们家是先开30%发票,后确认100%收入,再开30%发票,最后开40%发票,这个过程,我该如何进行账务处理

这是第一个月开30%发票,第二个月确认100%收入,第三个月再开30%发票,第四个月开最后的40%发票

第一个月 借应收 dai应交税费-应交增值税-销项税额 第二个月 借应收 dai主营业务收入 第三个月 借应收 dai应交税费-应交增值税-销项税额 第四个月 借应收 dai应交税费-应交增值税-销项税额

好的,谢谢老师

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老师,能不能这么做分录,第一个月 借应收 dai应交税费-应交增值税-销项税额 第二个月 借应收 dai主营业务收入 待转销项税 第三个月 借待转销项税 dai应交税费-应交增值税-销项税额 第四个月 借待转销项税 dai应交税費-应交増值税-销项税额

这样也是可以的

哪种更符合准则呢

增值税会计中有用第二种,待转销项税,但是实务中很少使用,

这样用的效果和您说的方法一致吗

会不会存在风险

这样用的话,相当于预提税费,不会的

因为之前有个老师跟我说第一个月确认收入100%。第二个月开票50%,第一个月借应收 dai主营业务收入 待转销项 第二个月借待转销项 dai销项

这样处理的,要弄清楚增值税明细科目的结转,

那老师,如果是您,这个分录怎么做

是第一个月借应收 dai主营业务收入 第二个月借应收 dai销项吗

看企业要求,

两种都可以吗

是的

好的,谢谢老师

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-01-02 15:0824135610

老师你好,请问一下我们家是先开30%发票,后确认100%收入,再开30%发票,最后开40%发票,这个过程,我该如何进行账务处理
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2025-01-02 15:1024135610

这是第一个月开30%发票,第二个月确认100%收入,第三个月再开30%发票,第四个月开最后的40%发票
会计宝
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安叔老师2025-01-02 15:12

第一个月 借应收 dai应交税费-应交增值税-销项税额 第二个月 借应收 dai主营业务收入 第三个月 借应收 dai应交税费-应交增值税-销项税额 第四个月 借应收 dai应交税费-应交增值税-销项税额
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2025-01-02 15:1224135610

好的,谢谢老师
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安叔老师2025-01-02 15:13

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2025-01-02 16:1424135610

老师,能不能这么做分录,第一个月 借应收 dai应交税费-应交增值税-销项税额 第二个月 借应收 dai主营业务收入 待转销项税 第三个月 借待转销项税 dai应交税费-应交增值税-销项税额 第四个月 借待转销项税 dai应交税費-应交増值税-销项税额
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安叔老师2025-01-02 16:16

这样也是可以的

2025-01-02 16:1724135610

哪种更符合准则呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-02 16:20

增值税会计中有用第二种,待转销项税,但是实务中很少使用,

2025-01-02 16:2224135610

这样用的效果和您说的方法一致吗
会计宝

2025-01-02 16:2324135610

会不会存在风险
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安叔老师2025-01-02 16:23

这样用的话,相当于预提税费,不会的

2025-01-02 16:2524135610

因为之前有个老师跟我说第一个月确认收入100%。第二个月开票50%,第一个月借应收 dai主营业务收入 待转销项 第二个月借待转销项 dai销项
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安叔老师2025-01-02 16:26

这样处理的,要弄清楚增值税明细科目的结转,

2025-01-02 16:2624135610

那老师,如果是您,这个分录怎么做
会计宝

2025-01-02 16:2724135610

是第一个月借应收 dai主营业务收入 第二个月借应收 dai销项吗
会计宝
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安叔老师2025-01-02 16:27

看企业要求,

2025-01-02 16:2824135610

两种都可以吗
会计宝
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安叔老师2025-01-02 16:28

是的

2025-01-02 16:2924135610

好的,谢谢老师
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安叔老师2025-01-02 16:29

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安叔老师

安叔老师2025-01-02 16:30

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