第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 贷: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款—A公司 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款—A公司 1500 贷:预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗?如果正确怎样理解呢?

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2021/8/5 8:21:04

第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 dai: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 dai:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款—A公司 1500 dai:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款—A公司 1500 dai:预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗?如果正确怎样理解呢?

你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以

就是这个分录对不对啊?想要处理的分录目的已经写了

分录是根据业务写的,不知道业务,就无法判断你的分录写的对不对

第一个收到发票之后做分录,第二个冲回预付款,第三个预付公司材料款,第四个预付冲应付

那你做的不对

如果你是暂估的,暂估的分录是:   借:库存商品   dai:应付帐款-暂估应付款

如果你收到发票了,冲暂估:借:库存商品(红字)   dai:应付帐款-暂估应付款(红字)

然后按照发票的金额记账: 借:库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   dai:应付帐款等

如果你之前有预付的钱,如果你预付是记到了借:预付账款 dai:银行存款。现在借:应付账款 dai:预付账款。

应付账款的dai方余额就是你欠供应商的钱

如果你把剩余的钱都还完了,借:应付账款 dai:银行存款或应收票据

第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 dai: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第一个是K3系统根据采购发票自己生成的分录呢?我看他们以前都这样做

你这样写,账是能平,但是不好理解。我写的大多数人都能理解,这个是标准处理

那这几个分录有错吗?

你的业务描述和分录不一致

这个就是错的:第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 dai:银行存款 —1500

那应该怎样改呢?

分录都是看业务写的,很简单,你要是死记硬背,那就很难,还容易把自己绕晕

这个就是错的:第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 dai:银行存款 —1500,这个怎样改啊,是冲回预付的材料款

我上面给你写的很清楚,你看我写的分录就可以

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2021-08-05 08:2142159771

第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 dai: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 dai:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款—A公司 1500 dai:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款—A公司 1500 dai:预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗?如果正确怎样理解呢?
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2021-08-05 08:0442159771

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andy老师2021-08-05 08:32

你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以
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2021-08-05 08:4242159771

就是这个分录对不对啊?想要处理的分录目的已经写了
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andy老师2021-08-05 08:47

分录是根据业务写的,不知道业务,就无法判断你的分录写的对不对

2021-08-05 08:5242159771

第一个收到发票之后做分录,第二个冲回预付款,第三个预付公司材料款,第四个预付冲应付
会计宝
会计宝

andy老师2021-08-05 08:56

那你做的不对
会计宝

andy老师2021-08-05 08:57

如果你是暂估的,暂估的分录是:   借:库存商品   dai:应付帐款-暂估应付款
会计宝

andy老师2021-08-05 08:57

如果你收到发票了,冲暂估:借:库存商品(红字)   dai:应付帐款-暂估应付款(红字)
会计宝

andy老师2021-08-05 08:57

然后按照发票的金额记账: 借:库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   dai:应付帐款等
会计宝

andy老师2021-08-05 08:59

如果你之前有预付的钱,如果你预付是记到了借:预付账款 dai:银行存款。现在借:应付账款 dai:预付账款。
会计宝

andy老师2021-08-05 08:59

应付账款的dai方余额就是你欠供应商的钱
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andy老师2021-08-05 09:00

如果你把剩余的钱都还完了,借:应付账款 dai:银行存款或应收票据

2021-08-05 09:0442159771

第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 dai: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第一个是K3系统根据采购发票自己生成的分录呢?我看他们以前都这样做
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andy老师2021-08-05 09:05

你这样写,账是能平,但是不好理解。我写的大多数人都能理解,这个是标准处理

2021-08-05 09:1942159771

那这几个分录有错吗?
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andy老师2021-08-05 09:24

你的业务描述和分录不一致
会计宝

andy老师2021-08-05 09:27

这个就是错的:第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 dai:银行存款 —1500

2021-08-05 09:2842159771

那应该怎样改呢?
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andy老师2021-08-05 09:28

分录都是看业务写的,很简单,你要是死记硬背,那就很难,还容易把自己绕晕

2021-08-05 09:5742159771

这个就是错的:第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 dai:银行存款 —1500,这个怎样改啊,是冲回预付的材料款
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会计宝

andy老师2021-08-05 09:59

我上面给你写的很清楚,你看我写的分录就可以
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andy老师2021-08-05 10:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
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