老师您好 我公司以前一直是按照最低基数缴纳社保,公司开始改革,8月份开始实缴,由于申报基数是最低的,问了社保局基数一年变动一次,我们每个月每个人工资都不同的 ,咨询税务说按照当月实际工资申报 这个怎么操作呢?谢谢#其他行业#
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我们是劳务派遣公司人员不稳定;问题:1:个税方面:比如5月份很多员工在其他企业做了10天左右离职了,又到企业我们上班,我司在其他企业报了个税,其他公司也报个税,现在税局就在查,怎么规避#房地产#
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我们是劳务派遣公司人员不稳定;问题:1:个税方面:比如5月份很多员工在A企业做了10天左右离职了,又到企业我们上班,我司在A企业报了个税,B企业也报个税,现在税局就在查,问题2:残保,因为人流员流动性大,全部报个税,造成残保非常高,怎么规避这两个问题#商业#
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2021.6.30日公司收到房租40万元,已开票,增值税税金19047.6元 6月记账 借:银行存款400000 贷:主营业务收入 380952.4 应交税金-增值税-销项税额 19047.6 请问7月申报后,因为属于小规模纳税人可以免税,那7月免去的19047.6增值税应该怎么记账? 如果计入营业外收入,营业外收入的二级科目设“ ? ”,到下季度申报时,营业外收入19047.6是否还需要填报在增值税报表中?#其他行业#
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老师好,因为申请退税的原因,税局查到20年年报费用和税局的金额对不上,让我自查了,然后发现20年的一些费用票是不能用的,我把它们减出来后重新申报了年报;那账务上我需要把不能用的费用金额减出来吗?还是不需要理呢?#服务业#
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老师您好,我这边有个问题想要请教一下您,我们公司是一家劳务派遣公司,我们收到用工单位转入的需要发放给员工的工资,其中包含了一部分员工需要交给用工单位的餐费,我们这边可以把餐费直接扣除再转给用工单位吗?#其他行业#
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就是上个月我们公司外聘劳务人员,去税务局开发票,之前一直开的是劳务费发票,上个月税务局让我们开授课费发票,授课费发票是0税率。到了这个月税务局又说他们搞错了应该是开劳务费发票,让我们拿着上个月的发票冲红。可是我上个月的报表已经出来,税务也已经申报该怎么做账务处理#其他行业#
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