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Annina老师
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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税务师晓雨
至于这个费率是怎么计算的,这个是你们双方约定的,具体看你们是怎么约定 查看全部回复
5945
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
有真实业务的,可以 查看全部回复
5579
高老师
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6332
你好,银行额度一般指信用卡的受信额度或者借记卡的交易额度,银行提额只是提高受信额度或交易额度。 查看全部回复
4450
是的 查看全部回复
5123
记到采购成本 查看全部回复
12199
红字。社保是配套的 查看全部回复
4961
你好 查看全部回复
7647
小黑
可以的 查看全部回复
6842
哈哈老师
什么意思呢? 查看全部回复
5046
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6933
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4664
七七
都不包括的 查看全部回复
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《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。提取安全生产费时,借记“生产成本、制造费用”等科目,dai记“专项储备”科目。 查看全部回复
4959
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
5561
而已老师
做到实收资本里面,建明细 查看全部回复
6283
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
李力
符合资本化的进成本,不符合资本化的进费用 查看全部回复
5258
只要是发放工资都是需要申报个税的 查看全部回复
6502
你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
4852
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
李钢老师
银行转账,肯定可以,最好有个合同或者协议,同时,还需要进行纳税申报 查看全部回复
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你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
不能 查看全部回复
4083
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4886
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6142
你好,法人和股东如果发工资就正常申报 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
可以用的 查看全部回复
5263
如果是一次性开票记入到长期待摊费用 查看全部回复
5298
零申报,个税系统不会扣费用的。 查看全部回复
6527
如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
7881
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4815
归老师
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4828
就写报销某某客户住宿费 查看全部回复
6633
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
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什么类型的公司 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
4439
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5566
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4394
可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
6481
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6912
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4987
对方是公司,就对公 查看全部回复
6043
你608是退税 查看全部回复
5415
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4659
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
4578
员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5951
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5354
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
4701
可以 查看全部回复
5919
你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
7673
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
22627
公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
5317
租来干什么的? 查看全部回复
5011
不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5922
这样转款的原因呢? 查看全部回复
4098
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
没有问题 查看全部回复
4853
4911
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4549
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
你好,按实际业务入帐就行了 查看全部回复
5662
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
可以用公户支付 查看全部回复
5711
发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
可以不发,想发的话都是可以发的 查看全部回复
4571
不需要 查看全部回复
5244
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5530
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4527
原股东做股权转让,收了800万吗? 查看全部回复
4769
那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
6013
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
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