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甘老师
这个一般都是这样操作的 查看全部回复
2222
patience
你好,可以一次性计入成本费用 查看全部回复
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对,一般都是开餐饮服务 查看全部回复
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跨区域提供建筑服务需要在项目所在地预缴增值税 查看全部回复
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许老师
可以不用 查看全部回复
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您好,装修公司没有资质可以开具装修发票 查看全部回复
2933
高老师
除了服务名称,收款人开票人复核人应该实名制 查看全部回复
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一般纳税人13%,小规模开普票免税,开专票3% 查看全部回复
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小小
没有实质性交易是吗 查看全部回复
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冰山老师
废物回收处理行业 查看全部回复
1939
tammy老师
征收率为3%的小规模纳税人,按现行政策,开具普票免税 查看全部回复
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可以,个人给公司提供劳务,很正常。只是这里要注意,需要代扣个人个税,而且个人需要去税务局代开发票给你们公司 查看全部回复
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与合同及实际业务对照下 查看全部回复
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如果符合收入确认条件,不开票也要确认收入,申报的时候填在未开票收入 查看全部回复
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免税 查看全部回复
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供排水,就是自来水,属于水电行业 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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在电子税务局就可以查询 查看全部回复
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是制作标识标牌么 查看全部回复
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环保行业 查看全部回复
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餐厨垃圾处理属于环保行业中的新兴业务领域, 查看全部回复
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根据实际业务及双方签订的合同来看 查看全部回复
5811
杨老师
连续劳务报酬是指的保险营销员、证券经纪人和实习学生(全日制学历教育),除以上情况,属于其他非连续性劳务报酬所得 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
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严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
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你是问税率吧?征税范围只要提供的应税服务、销售商品都是征税范围 查看全部回复
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1.首先这是已经发生了事实业务,并且最后达成了书面协议。这是有正当理由和有商业实质的。 2.我们法规中有一条规定,销售价格明显偏低,且无正当理由,不具有合理商业目的的,税务主管机关有权重新定价。 所以,现在以较低的价格去确认收入是没有问题的,保留好相应的证据和材料就可以了。 查看全部回复
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Lucky
同学你好,账目混乱需要结合银行和现金进行核对,首先对银行,根据银行流水对照账本,看看有没有错记漏记的数据,现金也是一样的,先核对余额,如果余额对不上,也要一笔一笔的核对 查看全部回复
3044
安叔老师
聚水渠是erp,财务软件一般都可以 查看全部回复
3642
andy老师
参考工业会计的实操来处理 查看全部回复
借管理费用 dai银行存款等 查看全部回复
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服务贸易提供合同、发票,完税证明,货物贸易提供合同、发票、报关单,首先需要填写一个转款单,确认银行名,银行地址,账户名,SWIFT正确,香港那边是否有本公司人员,让他去银行办理 查看全部回复
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内账一般是记录真实的业务情况,会计和税务上都不允许有内外账,所以没有内账的规范。一般就是按企业情况记录,你的这种情况我认为按收款记录就可以 查看全部回复
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清岚
不可以 查看全部回复
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对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
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是收取的收入,然后冲销一部分你们的成本费用? 查看全部回复
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你们这里肯定有发票存根联,可以拍照或复印给对方 查看全部回复
2707
王苗苗老师
你好同学 查看全部回复
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向境外提供符合条件的的技术服务费,是免税的。 查看全部回复
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根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为C135屠宰及肉类加工,属于制造业。 查看全部回复
31037
可以的 查看全部回复
4252
填写一样就行 查看全部回复
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只是服务企业 查看全部回复
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小妮老师
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
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不会的,如果记不住密码,可以重装开票软件,就会恢复初始密码 查看全部回复
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至于交什么税,登录电子税务局查税费种认定信息 查看全部回复
4152
不行 查看全部回复
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可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
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需要对方开票的,你们还得代扣代缴个税 查看全部回复
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对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2019年1月1日至2021年12月31日,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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建议是做到主营业务成本 查看全部回复
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增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
2971
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
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1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
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要填 查看全部回复
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叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2484
1、每日营业收入汇总 2、盘点进出货后,算是酒水成本 3、工资核算及人员提成等 4、房租。水电等 5、其他费用,支出,收入等。 6、月末编报表 查看全部回复
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文化事业建设费计税的依据是广告业务的收入 查看全部回复
2717
我要办税-综合信息报告-资格信息报告-加计扣除声明 查看全部回复
3100
收维保服务费 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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网银企业证书服务费计入管理费用-网银服务费 查看全部回复
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这个没有具体规定,计入销售费用和主营业务成本都可以 查看全部回复
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可以直接用主营业务成本核算的 查看全部回复
2123
具体是彩绘业务么 查看全部回复
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合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前,如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利,则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收的款项列示为合同负债。 查看全部回复
4528
如果你们是帮客户代理的是国际货物运输服务,那么是可以开 查看全部回复
3733
可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
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可以,6%专用发票的货物或应税劳务,服务名称是代理运费(国内运费),普通发票0%免税的货物或应税劳务,服务名称是国际代理运费。 查看全部回复
19903
一般外账都是要求正规合法发票,所以很多公司外账就是挑一些有发票的入账,其他在内账 查看全部回复
2733
收到平台打款 借 银行存款 dai 应收账款 公司打给主播时 借 管理费用 dai 银行存款 查看全部回复
3356
如果是培训的可以计入培训费 查看全部回复
4561
工业 查看全部回复
2640
是自来水公司么 查看全部回复
2887
这个是免费提供的服务吗? 查看全部回复
2242
你们有财务软件没有? 查看全部回复
3677
可以使用 查看全部回复
13291
对 查看全部回复
2159
孙老师
带操作员吗 查看全部回复
3811
只开折让部分?还是全部红冲按折让后价格开票? 查看全部回复
1924
你可以做到这个月 查看全部回复
2873
生产能源是属于工业.供应能源是属于服务业 查看全部回复
4098
是填什么用这个指标?投入产出比一般用于生产项目、技术项目、设备更新改造项目 查看全部回复
8525
wam
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4845
这个看你们主营是什么? 查看全部回复
5226
分批法比较好 查看全部回复
2907
仅供参考 查看全部回复
2813
Harry老师
你好,年应征增值税销售额指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。 查看全部回复
如果你们的收入与销售量有关视为委托代销,你们购入又卖出;如果你们的收入与销售量无关属于现代服务重的经理代理 查看全部回复
2989
这么没有规定,一般通用制造在2%-4%之间 查看全部回复
2634
你好,是的 查看全部回复
2513
经营范围里面的二手车经济就属于现代服务 查看全部回复
3574
请问这些人的工资从哪里发? 查看全部回复
3993
是自然人电子税务局么 查看全部回复
5074
实际业务中没有纸质不影响开票,只要税务申请的有发票在范围内都可以开具,但是相关部分查到会吊销营业执照及给与相应的处罚 查看全部回复
6591
平时的费用支出,比如购买办公品取得专票,公司账上有车,油票的专票等 查看全部回复
2976
生产《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得额时,减按90%计入当年收入总额,其他业务均按企业所得税相关规定执行。 查看全部回复
3828
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