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老师您好,我们单位实行的是民间非盈利组织会计制度,之前的会计在12月份年末结转的时候,把非限定性资产的余额转到了利润分配未分配利润,现在新账套设置时 并不能设置未分配利润科目,这种情况应该怎么办?余额应该转去哪里?#出纳#
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老师,我们单位去年年底增值税有留抵,结转到应交税费-未交增值税借方,在资产负债表中的其他流动资产里。上个月(9月)有销项,想要冲减这个留抵,应该做什么分录?假如留抵金额是9,9月销项3,我在9月份就正常做了一笔,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)3#服务业#
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老师新接的一家超市,根据前面的计会提供的资产负载表和利润表(2023年3月的)已经录好了期初。但是前面会计只提供2022年5-6月的帐,其他就是2023年3月之前的单据。那我现在可以不管之前的 直接接手做2023年4月的帐开始做不?#其他行业#
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