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你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理#工业制造#
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老师您好,我们单位实行的是民间非盈利组织会计制度,之前的会计在12月份年末结转的时候,把非限定性资产的余额转到了利润分配未分配利润,现在新账套设置时 并不能设置未分配利润科目,这种情况应该怎么办?余额应该转去哪里?#出纳#
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尊敬的纳税人您好:经与市监部门数据比对,我单位检测到您名下的工商登记信息未能匹配到税 务登记信息,如果您的工商登记需继续使用请及时前往我单位办税服务厅咨询办理税务登记,如果不再使用请及时注销工商登记避免数据检索。#出纳#
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我咨询个问题 我是商贸公司一般纳税人,我问会计我的货品还有多少库存量,会计发给我的库存数不是整数,和自己的实际量对不上,会计发的都是368.68袋,带小数点的 解释理由一是说销项单位是桶和进项单位是箱不一致,二是说我有些货品销价高,进价低,造成利润大,说是利润不能超1.05,但我不是所有货品都利润高,所以是总价除以单价得出的数量 这么计算规则对吗?如果这样的话后期库存数会越差越多#商业#
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老师,我们是搞工程的,现在三家单位集中在一栋彩钢房办公楼办公,彩钢房办公楼是有我们一家修建,厕所、澡堂、食堂是我们的,门岗人员,打扫卫生人员也是我们的,平时招待是我们负责,想咨询下有什么好的管理思路和费用分摊方案#出纳#
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老师,老师,因为采购员同时管理多家公司采购,去年老板另外一家公司付款给供应商,票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?之前会计按着发票计入原材料,后来应该结转到生产成本了。现在要怎么处理?#其他行业#
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老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
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