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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
5949
而已老师
你好 查看全部回复
4806
哈哈老师
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7011
账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
您好 查看全部回复
5364
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
4968
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4122
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5193
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6984
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5175
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5679
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4455
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5985
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4725
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
Annina老师
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4869
李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5940
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4626
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
8793
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5751
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11628
代缴社保本来就不被允许的 查看全部回复
7380
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5670
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
可以 查看全部回复
4752
这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
6300
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6030
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5616
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5877
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
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对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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您好,打开支付宝--市民中心-社保-社保办事预约-大厅预约 查看全部回复
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个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
5130
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
6021
不用,资料自行留底备查 查看全部回复
4950
只能在一处扣除 查看全部回复
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4293
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21825
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13680
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5724
需要现在这家公司把社保信息减员,在另外一家公司增员就行了 查看全部回复
6444
从外面请的人? 查看全部回复
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5526
正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
4239
两个月 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4842
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10890
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
6516
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8496
可以重新开的 查看全部回复
6273
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
5157
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6876
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4959
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
4257
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
7371
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11376
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
税款100万 500*0.2 只能少交。还要是捐给县级以上的民政部门或者红十字会这种 查看全部回复
7929
同一家银行么? 查看全部回复
这种情况需要这几个股东签订代持股协议 查看全部回复
5733
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7263
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
5994
你办理停保就可以,新单位把你的信息录上就可以了。现在应该都能网上办了 如果网上不能办的话 带上身份证去社保大厅就可以。档案可以转可以不转 如果你新公司有保管档案的权限 让人力资源部门给出个函 查看全部回复
4554
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
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