通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
问题就是我公司开了一张发票给客户,然后客户那边说不见了,找不到了,问我们怎么办?是要我们重新开一张给他吗?但是我们重新开一张新的给他的话,我们的税费又负担重了,找不回来的那张发票,我们又不能作废,发票不全,可以作废吗?应该不可以吧?我应该怎么入账啊?#其他行业#
3316
因为我们有一个新公司,他现在要牵扯到就是那个进出口退税的问题,然后现在是首单,想要那个退税吗?现在需要税务局那边审核资料,税务局审核资料里面有一个是房屋的出租吗?就办公室的租出租的,然后我们那个办公室呢,是个人的个人呢,我们现在想再开一个,那个发票现在的比较复杂。我现在已经到这边来了,然后他说得得要房租,房东过来,那我就想问一下,就是当时我们注册这个公司的时候,上面的地址,那个上面的地址,只要有那个购那个租房合同就行了,不需要在那个房屋租赁上面备案嘛,我他上面让我再备案一下,因为我是刚来嘛,我是接手的,所以我不知道他被嗯被没备案,所以我现在就想知道他办那。说税务局,他登记新公司的时候,公司地址#其他行业#
5147
老师,分公司成立前发生的费用发票开到了总公司,后期分公司成立了怎么把这个费用比较好的转移给分公司,是这样的,总分公司不在同一市区,8月1日在分公司所在地为筹建分公司发生了一部分费用,当时分公司还没成立,所以发票抬头开的是总公司的,8月21日分公司成立了,后期怎么合理的把这个发票抬头是总公司的而实际费用是分公司承担的费用转嫁到分公司这边#初级#
4554
您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
4146
您好,三月份公司付给对方一笔办公楼装修的设计费64750元,4月收到对方发票,要做长期待摊费用 3月:借 长期待摊费用 61084.91 应交税费—进 3665.09 贷:银行存款 64750 4月:借 管理费用—设计费 64750 贷 长期待摊费用 65759#出纳#
2879