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我是代理记账公司的代账会计,①请问每个往来科目(应收应付预收预付)我们账上的期末余额跟对方公司账上的期末余额应该一样吗??现在我们账上记的往来的期末余额太大,想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。就是说,②我们的“应收账款”是他们的“应付账款”?我们的“预收账款”是他们的“预付账款”是吗??#商业#
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预收账款在余额在借方,我现在可以调账,把预收调为应收吗 借:应收账款 贷:预收账款 预收账款在借方可以调到预付账款吗 借:预付账款 贷:预收账款 其他应付款在借方可以调到其他应收款吗 借:其他应收款 贷:其他应付款#工业制造#
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下面哪个是损益类科目啊 应收账款 其他应收款 预付账款 原材料 生产成本 产成品 产品销售成本 固定资产 累计折旧 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应交税费 其他应交款 营业税金及附加 所得税费用 主营业务收入 本年利润 实收资本 盈余公积 利润分配#初级#
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从生产厂家定货,有2家付钱方式:1种直接转现金是这样写的: 借:预付账款-重安长安汽车股份有限公司 贷:银行存款-工行 2种我们给开了一张银行承兑汇票给厂家,在开银行承兑汇票之前要先转百分之五的保证金和万分之五的手续费给银行。比如我们开100万的汇票,要从我们基本户转10万到保证金账户,在转500手续费给手续费账户,手续费是银行赚我们的。我们会计凭证是这样写的; 借:银行存款-中信银行保证金 100000 贷:银行存款-工行 100000 借:预付账款-重安长安汽车股份有限公司 1000000 贷:应付票据1000000 等到我们有客户订车了要赎证就先要把款还进去,然后银行那边监管就把合格证提#商业#
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我司采购和销售,采购挂预付账款,销售挂预收账款,我司向别家采购货物付的钱,会计分录是,借:预付账款 贷:银行存款 因为我司多付了,采购公司回打尾款至我司,那 会计分录是,借:银行存款 贷:预付账款吗#其他行业#
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我方公司简称A公司,A和甲方签订合同每年要40万租金,但是A把一部分业务转出去给B做,并要B每年交15万租金给A公司,然后A把15万加上自己的25万共40万租金一起给甲方。该怎么做账呀? A每个月摊销这个预收账款15万到其他收入,和预付账款40万到管理费用,这样的话A公司的成本不就增加了,因为40万里面的15万是B的租金。还有就是前一个会计只摊销了40万里面的25万,那15万还在预付账款上挂着,现在一年到期了,该怎么办#餐饮酒店#
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