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答疑老师:安叔老师
销售方要用掉一张发票的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
红字发票是销售方开具的 查看全部回复
浏览:1825
可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
浏览:4076
答疑老师:杨老师
认证没有? 查看全部回复
浏览:2838
答疑老师:甘老师
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
浏览:6067
答疑老师:易老师
对方是不是没抵扣进项呀,你们开完红字信息表系统通过就直接开票系统开红字发票就行 查看全部回复
浏览:4393
答疑老师:Amy老师
(1)销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额. (2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额. (3)购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件. (4),购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额). 查看全部回复
浏览:8957
答疑老师:哈哈老师
不需要认证 查看全部回复
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对,需要盖章 查看全部回复
浏览:3580
答疑老师:云峰老师
同学你好:重新开具红字信息表,作进项转出的月份做更正申报。 查看全部回复
浏览:569
答疑老师:杨老师.
是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
浏览:1712
答疑老师:李可可
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
浏览:2694
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
浏览:2094
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
浏览:5149
答疑老师:tammy老师
你是用数电发票开的,还是? 查看全部回复
浏览:1934
答疑老师:patience
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
浏览:4516
答疑老师:venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
浏览:2758
答疑老师:andy老师
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
浏览:2395
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