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高老师
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
Annina老师
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
夏老师
税局代开发票 查看全部回复
3994
是全资子公司 查看全部回复
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专项附加扣除,子女教育,赡养父母,房租等都可减少交纳税额 查看全部回复
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王苗苗老师
没有听说过社保费工程款,请你换个方式描述一下 查看全部回复
3090
你好,如果两项都有都附上 查看全部回复
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你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
3432
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8615
如果社保基数比之前增加了,就是增加了 查看全部回复
3860
哈哈老师
按照调整后的基数申报 查看全部回复
4603
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5294
不合理呢 查看全部回复
3268
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3438
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3539
打当地医保局电话,要医保申报系统网址,在系统里操作 查看全部回复
一般是人力负责的,当然小单外会计也可能兼职了 查看全部回复
4817
COCO老师
延续平时的申报 查看全部回复
5767
及时催收,収回 查看全部回复
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已经发放工资的那期,比如8月发7月工资,申报6月个税,9月申报7月工资 查看全部回复
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收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3568
需要代扣代缴 查看全部回复
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你好,办停保啊 查看全部回复
3129
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
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规范化管理,由分公司负担的工资应由总公司拔付到分公司,由分公司发放,应付工资,社保,个税保持一致 查看全部回复
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工资,社保,个税是匹配的 查看全部回复
6798
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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7月的 查看全部回复
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你好,是一般纳税人? 查看全部回复
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可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
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人力资源社保局导出每个险种的数据看看 查看全部回复
3862
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
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李钢老师
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
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换浏览器试一试 查看全部回复
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3583
税务师晓雨
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4145
是的 查看全部回复
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登录社保网址:自助经办服务系统 可拨打官方电话12333 咨询具体的操作流程,在网上操作只需要填写单位信息 查看全部回复
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建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
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影响 查看全部回复
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电子税务局改不了 查看全部回复
6498
andy老师
一般都是7月,其他特殊情况,你可以咨询社保部门 查看全部回复
3937
个税发多少申报多少 查看全部回复
6408
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
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查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3638
基数是在社保网站做的 查看全部回复
3435
是,公积金基数每年也调整 查看全部回复
4633
对单位来说是不可以的 查看全部回复
3986
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3769
要么按照当地社保规定的最低基数3828买,要么按照员工工资买,员工工资低于3828的,按照3828买 查看全部回复
3869
不影响,还可以继续申报 查看全部回复
4700
如果工资是真实的就是正确的 查看全部回复
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第一个月这么计算 5200-5000=200*3%=6元个税 查看全部回复
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有余额的 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4115
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
可以 查看全部回复
4339
这个一般来说是可以的,毕竟现在公积金不是强制申报的 查看全部回复
4118
真实情况的,不会 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4223
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
5165
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4539
在原单位减员,新单位增员就行了 查看全部回复
3787
这个得看你们当地社保的政策,有些地区的社保对补缴年限有规定。 查看全部回复
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这个社保申报各地区政策不太一致有些地区是在税务局修改,有些地区是在社保局网站上就可以修改员工的社保基数的。 查看全部回复
4549
根据每个人的工资确认各自的缴费基数 查看全部回复
4487
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
做到应付职工薪酬里面的,按照费用扣除了 查看全部回复
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公司把他当正常员工处理的话,没有影响 查看全部回复
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根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3682
每个月在电子税务局税费缴纳模块交社保就好 查看全部回复
5353
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
5305
在工资表里面应该减去个人负担的社保的 查看全部回复
3547
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
4040
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4896
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4841
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6980
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5229
不同地区不同办法,有些地区是多交的可以留到下期抵扣的 查看全部回复
3425
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
6459
你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4099
李伟老师
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4167
是什么原因导致的 查看全部回复
5092
与公司有雇佣关系的交五险 查看全部回复
3595
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
社保开户带着公章 。营业执照。法人身份证经办人身份证约号去社保局办理,也要带着相关参保人员的身份证 照片,然后在现场再填写相关的表格就行 查看全部回复
3434
您是什么意思呢? 查看全部回复
4370
这个月办减少 查看全部回复
4297
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4236
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
4704
具体问一下当地社保局和税务局 查看全部回复
4986
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5505
4635
你好,120是什么款项? 查看全部回复
4006
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5923
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