这样子,国外有一个客户,我像他各国的公司出产品,但由于这个产品有版权的,所以我需要像另一家公司支付版权费,但由于之前交接问题,造成了从去年11月份开始到现在只支付了出口意大利的那部分的费用,其他国家的没有付 现在和财务商量要付,财务的意思是要做计提,但因为还没付的很高,为了不影响我的获利(如果一口气付清,这家客户获利就直接抵扣成负数了),可以分开慢慢付吗#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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老师,公司是2021年1月税务登记的,小规模,一直没做账,税也没报,现在要把之前的账目都补上,然后再根据账把税补申报吗?还是把之前的税务0申报,账从现在做起,前账不管,从现在盘点新建账?#其他行业#
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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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老师您好,由于客户拖欠货款,我们公司暂时没有给他开具发票,我在五个月前确认了收入,我想到两个方案,一是汇算清缴前开具发票,二是汇算清缴前先申报未开票收入,收齐货款后开具发票申报时在申报表填负数; 因为这个发票数额有点大,请问这两种方案是否可行?哪个方案税务风险更小一些?或者老师您有更好的方案吗?谢谢老师#商业#
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我们是图书销售公司,没有出书资格,只能与出版社合作出书在出版社买书号,我们自己编辑、买纸、印刷、装订然后变成成品再销售,实际上是自己出,只是借着出版社的名义,那我们买纸费、印刷费、装订费可以做账吗?怎么做?#其他行业#
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老师请问下 人力资源公司 未开展劳务派遣业务 只做了中介赚取费用 我们的下线很多是个人 我们给个人 转款的费用怎么处理呢 我们把求职者送给做劳务派遣的公司 他们给我们返招聘费 都是开了发票 我们给我们下线返都开不了发票 导致我们几乎没进项发票 这该怎么处理啊#其他行业#
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请问老师,我们是电梯销售与安装公司,我们跟客户签合同时有时签在一份合同上,设备价、安装价、施工价分别列明,这个该怎么做账务处理?如果跟客户签合同时分开分别签销售合同、安装合同、施工合同又该怎么处理啊?#其他行业#
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