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李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4653
而已老师
您好 查看全部回复
4446
Annina老师
做开办费 查看全部回复
4230
做福利费限额扣除 查看全部回复
5562
哈哈老师
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4221
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4797
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5895
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4869
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4194
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5157
没错,就是这么做的 查看全部回复
5796
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5166
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3879
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4590
账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7632
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4032
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6156
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4824
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6093
可以开红字发票的 查看全部回复
5580
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3834
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
代收电费有没有差价? 查看全部回复
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4662
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4518
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4311
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4338
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4212
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4545
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4464
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5607
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15084
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5184
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7272
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4320
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5571
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4896
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7461
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
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发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6120
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4815
4599
您好。 查看全部回复
4635
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8433
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8019
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4734
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4482
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18522
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5355
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9963
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5076
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7353
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6039
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6849
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
5643
7497
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6426
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5013
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4644
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4671
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5445
进财务费用 查看全部回复
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9009
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5544
小月老师
你好 查看全部回复
8451
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
6102
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6381
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5715
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4887
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4140
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