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悠悠老师
先输数据,再输减号 查看全部回复
8031
哈哈老师
也可以学习物业的账 查看全部回复
4154
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4908
如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
Annina老师
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4189
喊对方退回全部联次,你方开红字信息表和红字发票 查看全部回复
3739
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
可以入账 查看全部回复
4921
高老师
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8621
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
税务师晓雨
专票还是普票 查看全部回复
3307
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
5797
你好,借:应付职工薪酬-工资 dai:应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
3703
Amy老师
如果是收入未入账,就属于偷税漏税 查看全部回复
10604
如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8434
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6219
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3627
夏老师
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,借:管理费用 dai:银行存款 抵减增值税应纳税额 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
3633
借银行存款dai其它应付款 查看全部回复
4657
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3839
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4238
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
4303
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5070
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3892
业务真实的,可以入账 查看全部回复
3960
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4006
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4128
你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
3751
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
3508
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
你好,可以 查看全部回复
5738
你好,你参考下 查看全部回复
4131
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5584
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
王苗苗老师
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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什么费用?与公司经营相关吗? 查看全部回复
3587
自然人处采购的,开收据500以下可以入账所得税可以扣除 查看全部回复
3615
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
3525
为什么处罚? 查看全部回复
4322
你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
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你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
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会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3841
分公司的利润一般是全部分给总公司的,个别特殊情况,根据约定分配。子公司按照母公司的持股比例分配利润 查看全部回复
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确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4083
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4078
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4389
记招待费。 查看全部回复
4509
你好,如果公司准备注销没有必要债转股 查看全部回复
5359
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3287
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你是哪方 查看全部回复
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都属于服务业,帐务处理基本相同 查看全部回复
9410
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3355
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5860
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
你好,个人消费的,不属于公司支出,明显与公司经营无关的发票,不建议入帐 查看全部回复
4800
你好,是房租? 查看全部回复
2884
你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
3092
是全资子公司 查看全部回复
4644
买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
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第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4107
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3318
公司缴纳工会经费后这个公司的业务就记完了,其他都是工会记,公司不再记了 查看全部回复
5305
李钢老师
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
4812
你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3280
未收到发票可按照同类同期价格估计入帐 查看全部回复
4392
你好 查看全部回复
3393
最好备注上 查看全部回复
4334
按照调整后的基数申报 查看全部回复
4603
公司名下的车可以 查看全部回复
4909
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4529
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5107
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4261
借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
3642
借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3409
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
3350
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3559
补算到发现当期 查看全部回复
3296
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3575
交易性金融资产核算 查看全部回复
4661
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2794
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3759
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4680
你好,是小规模? 查看全部回复
4076
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4775
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5568
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4144
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3381
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
5879
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3866
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4922
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3740
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3897
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