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小月老师
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
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哈哈老师
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
Annina老师
开票和收款复核必须不同人 查看全部回复
6777
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4185
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
账号正在注销中
折后 查看全部回复
4455
需要视同销售 查看全部回复
5067
归老师
您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
5562
可以开集成服务费 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5517
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
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可以开票,执照下来后30日内做税务登记,超期有处罚的 查看全部回复
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税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5670
高老师
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6129
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
12006
开票的金额 查看全部回复
6804
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4599
而已老师
你好 查看全部回复
4806
可以,但不能开专票 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5985
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
6543
是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5166
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
7965
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,请问是什么行业? 查看全部回复
4284
是的 查看全部回复
6444
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
七七
开票就按普通工程进度款开就可以, 查看全部回复
20736
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6858
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5661
进项因什么取得的? 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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4860
6219
可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
开加工好的产品 查看全部回复
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增值税1个点 240元 城建税根据所在地区3-7不等 可以减半大概12左右 个人所得税最多 (2000-800)*0.2*12=2880吧 每个地方不一样 有的地方可以核定征收 收入的2个点左右 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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严格来说是不行的 查看全部回复
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有这个资质可以自己开,没有就得去税务局代开 查看全部回复
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如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
您好 查看全部回复
盈利性的不免 查看全部回复
5580
用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
4365
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6021
5193
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
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对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35910
做管理费用-办公费 查看全部回复
5544
可以开专票的 查看全部回复
5013
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
6786
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
13266
可以的 查看全部回复
4689
5427
可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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是的,需要开票 查看全部回复
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为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
4311
需要缴纳增值说的 查看全部回复
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