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答疑老师:李可可
有没有应收应付,预收预付,是同一家公司或个人 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
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答疑老师:patience
收到 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
没有这个规定,外来科目期末可以有余额 查看全部回复
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预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
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答疑老师:wam
存在的 查看全部回复
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会计核算按照按照权责发生制的相关规定,确认相关的收入、成本,预收、预付该结转的结转,而不是这样挂账。当然,供应商没有开票应当让其开票 查看全部回复
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答疑老师:木言
利润=收入-成本-费用,计算利润时和应收应付、预收预付、库存商品等没有关系。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
,同学你好 如果没有销售,可以。如果已经销售,就要及时确认。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
资产负债表没有2张,就一张,包含所有的资产类、负债类、损益类的科目 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
预收款一般是收入,,预付是一些货款或者其他款项,总体可以涉及收入成本的分析 查看全部回复
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什么意思?是上年预收的时候确认收入了吗? 查看全部回复
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有财务软件了从财务软件里导出来供应商的明细 查看全部回复
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那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
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您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
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答疑老师:高老师
明细科目相同的调整到一个科目:假如,应收帐款-甲余额是10 预收帐款-甲余额是30 调整分录为借应收帐款-甲 -10 dai预收帐款-甲 -10 查看全部回复
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是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
付定金时 借:预付账款 dai:银行存款 购买时 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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