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高老师
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5985
哈哈老师
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5202
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
您好,请问新公司与旧公司是什么关系? 查看全部回复
3870
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6993
开销售红字折让发票 查看全部回复
4824
你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
7812
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4473
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
5517
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4545
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
6012
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
Annina老师
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4905
李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7470
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4500
归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4635
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
6003
带盘、身份证大厅清卡 查看全部回复
8766
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5850
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4302
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5004
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13680
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5319
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4662
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10917
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6885
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4977
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
4860
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7281
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7290
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5661
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4626
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
对,税法上要调增的 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8244
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6714
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
可以 查看全部回复
6768
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8658
管理费用 查看全部回复
5238
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5742
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16830
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6219
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6444
管理费用-福利费 查看全部回复
4779
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5760
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4518
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4653
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7065
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7587
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8568
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5562
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
4527
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4581
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
5697
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5265
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
是商品损耗么? 查看全部回复
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8235
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8154
需要 查看全部回复
6048
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8937
公司开票给京东? 查看全部回复
5868
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4221
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8703
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5130
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4923
年终奖吗? 查看全部回复
4014
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5679
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4689
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6264
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4338
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