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哈哈老师
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
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李钢老师
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
6723
Annina老师
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
归老师
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4149
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
3969
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4023
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
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需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
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购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5931
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8442
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4239
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
4734
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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5076
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5256
高老师
您好 查看全部回复
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借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5283
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5265
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
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借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4806
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4662
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
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产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
6021
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4518
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
4068
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5067
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6741
5400
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5454
5607
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6894
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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5040
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5247
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9828
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8037
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
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借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5211
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5301
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
6084
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4950
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
5814
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