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请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证,次年月初问出纳时才跟出纳说,前提是,结账前一天已对过数,金额一致,结账当天又有一笔报销款,出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了,当天头下班前并未有金额不一致的消息,出纳手中的现金日记账本上已划线结账,结转下年,请问可以在次年一月填写这笔吗?可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢?谢谢#出纳#
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你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
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您好,有几个问题需要解答 1、我们是物流公司,之前公司运输消耗的油费,车辆维修费,老板自己直接付钱了,也取得了发票,应该怎么做账?像这种支付邮费和修车费,因为当时就需要付钱,基本上老板和员工自己付,是不是应该取备用金、或者报销入账? 2、请临时工没办法取得发票,应该怎么做账?用什么方式支付报酬?#运输业#
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