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高老师
缴费没成功 查看全部回复
4417
安叔老师
完税证明可以开具 查看全部回复
7358
Annina老师
去税务大厅关联一下 查看全部回复
11763
李可可
是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
1506
稍等 查看全部回复
1520
王苗苗老师
你好同学 申报完成后,有个扣款。检查申报正确后,做扣款操作就可以。 查看全部回复
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电子税务局里一般查不到,一般在账套里和个税申报系统查询 查看全部回复
2395
查出来这个显示是逾期的吧,是的 查看全部回复
1195
云峰老师
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
1080
杨老师
借:税金及附加dai:应交税费-应交印花税 查看全部回复
1893
现在是要申报缴纳社保么还是要申报工资的个税 查看全部回复
2642
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1440
patience
我们收到方需要在电子税务局入账么,这个自行选择 查看全部回复
2372
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
1、登录电子税务局,这个时候进正常户就行。选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税是想报告-按照合同信息进行填写并提交。提交后可以在电子税局局首页-我的待办里面看到盖章版的报告-在上面右上角会有一个跨区域涉税事项报验管理编号。 2、同样的操作,选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税涉税事项报验-在里面选择上跨区域涉税事项报验管理编号,会自动带出上面的报告中填写的基本信息,另外主管税务机关要手动选择项目所在地的税务机关,主管税务所(科,分局)不清楚的可以打电话问,或者选择第一个,信息都写好后可以提交。 3、上述两步骤做了以后会生成一个报验户,有一定的缓冲时间,比如上午提交的,可能要到下午才会正常,时间没到的话,登录的时候会显示异常,不要着急。 4、登录电子税务局,这个时候可以选择项目所在地的报验户。为了可以网上交税,先要进行纳税人存款账户报告,简单来说就是签一个银行-税局-公司的三方,在报告中输入公司的可以扣款的银行账户信息就可以了,跟正常户的单方一样的签。 5、三方签好以后-办税中心-税费申报及缴纳-增值税预缴申报-注意表格右上角是否适用一般计税方法。如果公司采用的是一般计税,增值税按照2%缴纳,如果不是,就要按照3%缴纳。销售额的金额是含税的,填好后,会自动算税。预交增值税表格的下面有预交附加税的,小微企业有减征政策,记得正确选择适合公司的。保存提交后返回首页。 6、办税中心-税费申报及缴纳-申报扣款查询-核对信息-并进行扣款。 7、除了增值税及附加税,企业还需要按照不含税销售额的千分之二预交企业所得税。直接在扣款页面选择建筑企业项目部预缴企业所得税-填好后协议扣款就行。 查看全部回复
7425
哈哈老师
您可在电子税务局首页搜索栏搜索“汇算清缴”,选择【退抵税费申请(汇算清缴)】,系统支持模糊查询;或者通过功能分类查找【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【退抵税费申请(汇算清缴)】; 查看全部回复
2833
秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2973
登录省税务局网站,点击【我要查询】,打开“公众查询”界面;点击左下方【纳税人状态查询】,弹出右侧界面;点击左下方【纳税人状态查询】,弹出右侧界面; 查看全部回复
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首先核对银行,现金的余额,查询电子税务局是否有财务报表,核对一些往来。根据期初余额重新建账 查看全部回复
3737
你好,你是要升级为一般纳税人么 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
2423
李伟老师
申请税务核定 查看全部回复
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你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2294
购买方需要在开票系统申请红字发票信息表,填写上传生成编码 查看全部回复
3045
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
2782
许老师
可以去大厅办理更正申报 查看全部回复
4658
填一起就可以 查看全部回复
2253
印花税报借款合同税目印花,选不上什么原因,你是选的按次申报还是什么 查看全部回复
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什么发票呢 查看全部回复
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进入【全电发票查询】-选择全量,根据自己的需要选择相应的查询条件或输入 ②输入开票起止日期等其他选项后,点击查询,即可查询符合条件的发票 查看全部回复
3948
清岚
在自然人申报端申请 查看全部回复
2167
孙老师
没有签订业务类合同吗 查看全部回复
2549
你可以查看以前年度的企业所得税申报表 查看全部回复
4200
甘老师
点登录电子税务局-我要办税-财产和行为税-印花税税源采集-按要求填写-核对无误申报 查看全部回复
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气站是什么,是销售某种商品么 查看全部回复
2622
小土豆
可以的 查看全部回复
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在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2107
当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
6298
打印增值税申报明细表 查看全部回复
3926
小妮老师
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
2962
刷新一下 查看全部回复
14127
可以申请更正,时间有点长,我不确定在电子税务局可以不可以改。大厅是一定可以修改的。你问一下当地的税务大厅 查看全部回复
2066
进入财产和行为税可以按次申报 查看全部回复
2938
税务局应该是然你把一部分房产挂在新成立公司名下缴纳房产税和城镇土地使用税 查看全部回复
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可以利用税务局的按次申报进项补申报 查看全部回复
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小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填 查看全部回复
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个税一般在工资发放的次月申报 查看全部回复
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点击综合所得申报 查看全部回复
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印花税采集的电子税务局操作路径为:首页-【我要办税】-【综合信息报告】-【税源信息报告】-【财产和行为税税源信息报告】-【印花税税源信息报告】。 印花税申报的电子税务局操作路径为: 首页-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【印花税申报】 查看全部回复
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点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】税源采集完成后点击【跳转申报】即可。 查看全部回复
3363
登录电子税务局-财产行为税申报-申报采集-填写申报数据-保存-提交申报 查看全部回复
2335
法人或者当前操作人员任何一人未进行人脸采集均无法办理发票业务。 (一)可通过微信“xx市税务公众号-办税服务-我的-人像补采”进行人脸补采。 (二)可以就近到办税服务厅,由前台人员进行人像补采。 查看全部回复
49947
我要办税-税费申报及缴纳-查询打印-申报表历史查询打印,点击申报日期或所属日期,选择需要查询的期间,点击征收项目,选择财务报表,选择需要的月份 查看全部回复
14785
可以先放着 查看全部回复
7294
有没有点税源更正 查看全部回复
2831
tammy老师
分录跟正常开票分录一样的 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入(未开票) dai,应交税费应交增值税销项 同时结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
7953
你现在是没有印花税税种,还是想要变更印花税的申报期间? 查看全部回复
7216
如果你不是办税人员可以做出更正 查看全部回复
15566
Lucky
已经实名了,可能是系统没同步,你退出重新进电子税务局看一下 查看全部回复
17209
变更法人一般需要去做工商变更 查看全部回复
5885
在我要查询-发票查询 查看全部回复
6637
同学你好 1. 2.登录电子税务局。 3.选择“综合信息报告”。 4.点击“资格信息报告”。 5.选择“一般纳税人登记”。 6.正确填写登记表,点击“提交”。 7.等待税务机关审核通过。 查看全部回复
3501
你登录一下电子税务局,如果首页有推送印花税报税任务,那么还是需要上去零申报 查看全部回复
2575
3693
是要登陆公司的电子税务局申报印花税 查看全部回复
3006
我要办税-发票使用 查看全部回复
14110
是的 查看全部回复
6603
Harry老师
第一步进行税源采集: (1)登录国家税务总局天津市电子税务局,点击【我要办税】→【综合信息报告】→【税源信息报告】→【财产和行为税税源信息报告】-【印花税税源信息报告】 查看全部回复
10066
首先你看下税务局有没有给你核定印花税税种,其次看下是按月申报还是按季度申报,然后去我要申报中,搜索框???搜索印花税,先做印花税的信息采集,勾选申报区间按月或者按季度,填写采集表最后在申报即可 查看全部回复
3533
可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
2710
你好,这个可以去税务大厅调取信息。 查看全部回复
4490
你可以把之前采集的信息删除,重新采集一份新的 查看全部回复
3821
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8933
电子税务局可以更正申报申报表,我们地区增值税申报表可以修改10次,季度所得税和年度汇算清缴所得税是4次,财务报表年报是4次,直接可以修改不需要任何材料!如果你们电子税务局不支持更正,那你就需要去大厅更正 查看全部回复
9748
这个月报上就行 查看全部回复
4004
网上申请了票种核定,带公章及营业执照办税人直接去大厅就可以购买开票设备 查看全部回复
3112
你按照电子税务局里面的是数据直接加也可以 查看全部回复
5862
点开信息,看里面的内容是什么,一般信息里会说明 查看全部回复
4353
谭老师
是增值税留抵退税吗? 查看全部回复
4725
进项发票显示已认证未稽核,表明:增值税专用发票认证相符,但是没有收到比对结果,就是说发票上的秘密解密以后,加密的几项信息是正确的,但开具发票方对于该发票是否上传、是否作废,只有通过网上稽核比对后才能认定。需要税局内部系统比对 查看全部回复
10674
到当地主管税局进行关联 查看全部回复
7596
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
4139
可能是税务系统问题,建议电话咨询12366人工客服解决此问题 查看全部回复
9083
好的 查看全部回复
3234
发票增量那里申请 查看全部回复
4127
电子税务局查不了,在自然人电子税务局里面查询 查看全部回复
2476
你们没有缴纳过任何税吗? 查看全部回复
4159
不能 查看全部回复
4209
厚积薄发
看看税务核定印花税的计税依据是什么 查看全部回复
3415
丁老师CPA
可能是因为系统升级查不到了,你的问题很普遍 查看全部回复
4180
可以 查看全部回复
4095
电子税务局—我的信息—用户管理—用户信息管理—维护用户基本信息进行修改、保存并提交。 查看全部回复
11907
登录名是公司税号,首次登录密码可以联系税局,然后自己修改设置 查看全部回复
3239
电子税务局里面查询不了参保信息,只是申报社保费,你查下用人单位社保费交纳,是否有数据 查看全部回复
3633
单位有U盾的话进U盾去看看 查看全部回复
5009
1、登录电子税务局首页,点击【一般退(抵)税管理】。 2、再选择【退抵税费申请(增值税制度性留抵退税)】,选择【增值税制度性留抵退税】。 3、进入功能弹出提示,纳税人可选择是否根据税务系统税收数据进行数据预填。如需预填,请点击“确定 4、手工选择“退税企业类型”及“国民经济行业”。 5、当选择了“退税企业类型”后,自动带出“留抵退税申请文件依据”,再勾选“申请退还项目”,以“增量留抵退税”为例 6、如进入功能初始化提示时选择“确定”同意数据预填后,点击“申请退还项目”即可将相关税收数据预填至“留底退税区”。 7、然后再选择“企业划型”,并填写“营业收入”及“资产总额”。 8、分别填写第11、12、17、19行。 9、然后点击“保存”,提示纳税人检查“国标行业”是否属于“先进制造业”。 10、最后点击“提交”即可。 查看全部回复
5298
去税局大厅缴纳 查看全部回复
4107
小小
开通社保可以问问社保局如何开通,带上公司的营业执照等一些资料和公章去社保局开通(每个地方的操作方法会有稍稍不同) 查看全部回复
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