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Annina老师
你在电子税务局我的信息-税费种信息里面看看税务核定的相关税费种 查看全部回复
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自然人代开的不用,一般代开发票完税了就好 查看全部回复
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哈哈老师
是的,肯定需要申报个税 查看全部回复
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税务师晓雨
发工资尽量用公户发,如果是股东个人垫付工资,谁垫付的就还给谁 查看全部回复
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李钢老师
你的月工资就是4000,到手工资少,是因为扣了社保(个人承担部分) 查看全部回复
4271
COCO老师
亲 这是您公司的报税人员填写的金额哦 查看全部回复
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小规模纳税人每个月个人所得税,每个季度申报企业所得税 增值税和附加税 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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法人也可以有雇佣关系,而且,同时可以在多个公司有雇佣关系。所以,这里选“雇佣”没有问题的 查看全部回复
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andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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按照合同金额计算 查看全部回复
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高老师
你好,没有什么影响 查看全部回复
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下载自然人扣缴终端 查看全部回复
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让农民工抓紧时间开户 查看全部回复
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是,公积金基数每年也调整 查看全部回复
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你好,残保金每年都要申报缴纳,一般在九月十月开始。电子税务局如果找不到申报表可能还没到时间,具体可以咨询当地残联 查看全部回复
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你离职的话可以解绑 查看全部回复
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对,要过一下应付职工薪酬这个科目 查看全部回复
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你是按照会计准则做账出报表吗? 查看全部回复
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企业会计记账是按照权责发生制计算的,只看费用实际归属的月份,和是否支付没有关系 查看全部回复
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你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
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如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
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会计上,记到哪里都可以。但在税上,要合并计算个人所得税 查看全部回复
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不影响,还可以继续申报 查看全部回复
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你好,股东可以拿工资,具体工资数额企业自己定,参考你们当地工资水平及企业工资水平 查看全部回复
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你好,只要是实际发生的业务就没有问题 查看全部回复
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如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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看合同怎么签订的 查看全部回复
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你好,是计提多了还是发多了 查看全部回复
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这个属于法律问题,建议咨询律师 查看全部回复
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按月申报个人所得税,按季度申报企业所得税和增值税附加税 查看全部回复
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是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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个人申报还是单位申报? 查看全部回复
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悠悠老师
管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
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个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
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签订劳务合同,是的需要开具劳务发票的 查看全部回复
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你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
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你是买货方吧? 查看全部回复
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真实情况的,不会 查看全部回复
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在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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是多少做多少 查看全部回复
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扣除有多少? 查看全部回复
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你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报 查看全部回复
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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业务真实可以走公账 查看全部回复
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你是个人挂的?还是公司挂的? 查看全部回复
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没有简单的好的筹划方式 查看全部回复
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发票编码查询https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 查看全部回复
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你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
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不一样 查看全部回复
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专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
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你直接问销售方就好了 查看全部回复
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可以发现金,全员全额申报个税就好 查看全部回复
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不一定,是否需要纳税申报需要看税务核定了。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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业务真实的,可以 查看全部回复
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每个月在电子税务局税费缴纳模块交社保就好 查看全部回复
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去前台补申报。有可能有滞纳金。有些地区有些税种开通了逾期网上申报。具体问下当地税务部门。 查看全部回复
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看你的税种核定。税种核定的税都是报。 查看全部回复
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你好,其中之一 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
李伟老师
纳税是每个人的义务,至于个人不想缴纳个税,那就协商公司承担 查看全部回复
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就和工资一起记入到管理费用-工资就行 查看全部回复
3835
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
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你好,个人所得税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
4949
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
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建议是谁支出的费用谁报销,避免不必要的麻烦 查看全部回复
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营业外收入-免税收入 查看全部回复
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红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3949
其他应收 查看全部回复
4132
10月一起申报 查看全部回复
3759
进账1400多万,是什么业务的进账?对应的成本多少? 查看全部回复
4005
为什么不对呢?下个月发的时候你再记账不就行了吗 查看全部回复
3110
没问题,相当于现金支付的 查看全部回复
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平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
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可以这么算 查看全部回复
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个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
而已老师
未开票收入 查看全部回复
3892
这个具体要以当地社保局为准 查看全部回复
4182
缴税的多少都是一样的,就应该和工资一起发 查看全部回复
4804
这种肯定是规范的 查看全部回复
4937
10月申报扣税 查看全部回复
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不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
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符合条件的可以,一、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。 二、自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4216
你好,如果只是用于为员工发工资或员工日常报销的话,可以作为公司的一个备用金卡来使用 查看全部回复
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不应该吧,是不是添加什么减除费用了呢 查看全部回复
5588
电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
6994
个税申报填写收入的时候是填写应发工资数的 查看全部回复
5275
具体什么项目呢 查看全部回复
4254
这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
38814
如果启用了工资模块的,可以用系统的工资模块 查看全部回复
4242
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6439
可以 查看全部回复
4480
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6704
你好,公户转款私人帐户发工资,可以把这个私人帐户作为备用金帐户来使用。 查看全部回复
7733
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5606
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