建筑行业异地工程预缴,9月开的票,10月在纳税申报日内把税款缴纳到位就好,前期预缴增值税我做账是借-应交税费-预缴税款,贷:银行存款,但是9月没缴纳,9月做账我需不需要做这笔分录 #其他行业#
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6月份本年利润总额为4万,形成应缴纳企业所得税,前5年汇算清缴后都亏损,现在申报第二季度企业所得税我想用以前年度亏损这样就不用预缴企所税了。那之后是否需要做账务处理呀?分录是?#房地产#
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有两员工从主体A,来我这公司干活,工资在我这发,社保在A缴纳,这个月把他两的社保打给了主体A ,A的做账如图一,那我这边做账时需要计提这两人的社保吗,若需要计提,我这边给A公司打款试的分录是做与A公司的相反分录吗?#服务业#
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老师 平常做账务时会先计提企业所得税,但是预缴的时候是0,现在年终最终的收入也是少于成本,所以不用交企业所得税,是不是得把之前计提的企业所得税冲为零呢?如果充的话分录应该怎么做#商业#
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老师 平常做账务时会先计提企业所得税,但是预缴的时候是0,现在年终最终的收入也是少于成本,所以不用交企业所得税,是不是得把之前计提的企业所得税冲为零呢?如果充的话分录应该怎么做#商业#
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9月医保个人缴纳部分是80,已经足额缴纳,但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除,但出纳10月又扣错了,扣了13,而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”,现在我10月的分录应该怎么写,求教老师#商业#
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7月银行扣款了失业保险 工伤和医疗 2000元 .养老逾期了8月扣7月养老4000元,7月做账计提和缴纳社保分录 贷方银行存款为2000元,请问计提和缴纳本月社保分录可以拆分 先不做养老吗,8月帐里再补计提和缴纳7月养老#房地产#
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申报的时候用预缴的税款来抵扣税款,导致简易征收的税是15块,预缴税额12块,实际交税只有3块,但做账的时候简易征收的发票入账,税额是计入未交增值税的,这种情况要怎么作分录?#建筑工程#
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我22年1月份廉某工资多报了300,廉某离职时对公司有点意见就去税务局举报个税虚报,然后税务局让我改正他的1月份的个税申报金额,我也去大厅更正,又让我去改了所得税预缴报表里的利润总额(当时已经报了两个季度),我也更正了。 现在的问题是我9月份做账时已红冲1月份的计提工资分录,并减去这三百重新计提了,但是现在每个季度所得税的利润总额都加了300,是对的吗?是不是不用加啊?#其他行业#
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小规模7月和8月各代开了8500专票,增值税各是247.57,一共是495.14 城建税一共是2.48.银行已扣款。现在10月报增值税申报表,本期税额是495 .15,本期预缴税额495.14,已缴纳的城建税是2.47。但我实际账上两张发票的城建税是2.48,不知道这一分钱我怎么在账上做分录#服务业#
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