税务方面的。我给客户报价不含税8646元,含税13%9770元。好了,开完增值税发票是8646+994.68=9640.68.两个数对不上。相差129.32元。我自己算税额是1123.98,为什么发票上是994.68.。。这是为什么#出纳#
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你好,我是小规模纳税人,我有一个月10万的发票额度,之前可以开免税发票,现在系统更新有税点了,为了维护客户,他让我开六千的发票,我应该选含税6000,还是不含税6060的选项?我一个月最多开一万的发票,到不了10万,所以两个选项对我都没有影响吧,那对于对方来说,哪种选择有利?(都是现金支付款项)#出纳#
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24年实际销售含税40万服务类项目,错开票不含税40万发票。4月份的时候才发现开具了红冲多开部分的发票。一季度按错开发票正常报税了,请问二季度红冲怎么报税?价税合计为-3999.6(金额为-3960,税费-39.6)#出纳#
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购买厂家商品不含税金额为260552,厂家那边开票不含税商品251627.95,含税金额为284339.58,税额为32711.63,税率13%,厂家要求我们补9个点发票金额,这样不含税商品差价和税点怎么计算比较好#房地产#
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你好,老师 我是小白。公司是一般纳税人。税率是13%。今天老板跟我说,跟这个客户开票收10%的税率就好。请问报价时候的含税价是不含税单价乘以13%,还是乘以10%呢? 开出来发票的票面是13%,收款时候是按不含税单价乘以10%就可以吗?差额是算优惠了 对吗?#工业制造#
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老师你好,麻烦您帮我算一下含税单价,已知单位变动成本675元、单位固定成本103元、开具销售增值税专业发票13%税率、增值税进项税是农产品购进发票票面金额10%抵扣,变动成本原材料计算是不含税(购进扣除发票票面金额10%),麻烦老师帮助下计算一哈销售含税单价,谢谢#工业制造#
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老师,我想请教一个问题,列如顾客买东西不要发票是100元,现在顾客说她加税点钱,要我们开发票给他。(成本80元,毛利20元,销项13元,进项10.4元,增值税2.6元,附加税0.312元,印花税0.054元,企业所得税1元,税总额3.966元)我们加收了她3.966元的税钱才不会亏这样算正确吗?如果正确,那我开发票不含税金额103.966元,含税金额117.48元。那我的收入增加3.966元又会产生税?有些不理解,到底是开多少金额的发票,才能不亏#其他行业#
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企业是一般纳税人 11、签订房屋(同城)出租合同,合同约定提前一次性收取一年租金并开具增值税发票,当月取得租金收入63万(含税),甲公司主管税务及做了简易计税备案。12、签订房屋(同城)出租合同,合同约定提前一次性收取一年租金并开具增值税发票,当月取得租金收入60万(不含税),对应销项税额为6万。 做会计分录#出纳#
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老师您好,根据对面提供的供货清单开具发票时,他们提供了含税金额和不含税金额,说不含税金额必须是这个数字,但是我开具发票的时候直接把含税按钮打开了,导致四舍五入之后,不含税金额与他们提供的多了两分钱,税额少了两分钱,因为一共开了八张发票,所以现在只能更改最后一张发票的数字,但我怎么都调不好,现在应该如何调整呢#出纳#
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根据对面提供的供货清单开具发票时,他们提供了含税金额和不含税金额,说不含税金额必须是这个数字,但是我开具发票的时候直接把含税按钮打开了,导致四舍五入之后,不含税金额与他们提供的多了两分钱,税额少了两分钱,因为一共开了八张发票,所以现在只能更改最后一张发票的数字,但我怎么都调不好,现在应该如何调整呢#房地产#
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公司预交22年12月——23年6月的房租27000(含税金额)发票22年没有开,要23年才开出来,钱是22年11月份交的,11月我做的分录是,借:预付账款-某公司 27000贷:银行存款27000,假如税率是9%,不含税金额是24770.64,每个月分摊的房租是4128.44,那么我12月份在没有取得发票的情况下,是不是可以做分录,借:管理费用-房租 4128.44 贷:预付账款-某公司4128.44#服务业#
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