公司交的电费,先充值,每个月有花费,就在充值帐户里扣,充值的时候,分录:借:预付账款-待摊费用-电费 400 贷:银行存款400,每个月算费用时,借:管理费用-水电费(假如是50)贷:预付账款-待摊费用-电费50,每个月都是几十块,上个月月底物业给我们开了一张专用发票,有13个点的和6个点的,总的发票金额 含税价就是我们充值金额400,我之前算的每个月几十块的电费,都是含税价,那么我拿到发票,这个怎么处理,我的理解是拿到发票了,就要按照不含税价算费用,所以想问下正确的分录怎么做
原标题:公司交的电费,先充值,每个月有花费,就在充值帐户里扣,充值的时候,分录:借:预付账款-待摊费用-电费 400 贷:银行存款400,每个月算费用时,借:管理费用-水电费(假如是50)贷:预付账款-待摊费用-电费50,每个月都是几十块,上个月月底物业给我们开了一张专用发票,有13个点的和6个点的,总的发票金额
含税价就是我们充值金额400,我之前算的每个月几十块的电费,都是含税价,那么我拿到发票,这个怎么处理,我的理解是拿到发票了,就要按照不含税价算费用,所以想问下正确的分录怎么做
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2023/1/6 20:21:48
公司交的电费,先充值,每个月有花费,就在充值帐户里扣,充值的时候,分录:借:预付账款-待摊费用-电费 400 dai:银行存款400,每个月算费用时,借:管理费用-水电费(假如是50)dai:预付账款-待摊费用-电费50,每个月都是几十块,上个月月底物业给我们开了一张专用发票,有13个点的和6个点的,总的发票金额
含税价就是我们充值金额400,我之前算的每个月几十块的电费,都是含税价,那么我拿到发票,这个怎么处理,我的理解是拿到发票了,就要按照不含税价算费用,所以想问下正确的分录怎么做
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了
可以把几个月的管理费用~水电费金额合计到一起做一笔红冲分录,再按照发票金额做一个正确的分录
假如几个月水电费加在一起金额是300,借:管理费用-水电费-300,dai方是什么
冲销的时候直接借:管理费用~水电费-300 dai:预付账款 -300 也就是你之前做管理费用的那个分录完全负数冲销就可以了 再做借:管理费用~水电费 *** 应交税费~应交增值税进项税额** dai:预付账款**
明白了,像这种水电费有公摊和办公室的,两个税率,一个是6%,一个是13%,如果每个月是几十块钱,比如还是50的话,无法正确的区分有多少钱适用6%,有多少钱适用13%,不好换算成不含税的,那么我是不是可以攒到一起,比如充值500的时候,一次性做费用,不分摊到每个月,是否可以?
可以的,你这个金额比较小,对利润的影响也比较小,可以等正式发票来了以后再一次性做费用
好的,谢谢老师
客气了哈