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您好 老师 我想请教一下您 ,我现在需要开始登记内帐,现在是我们的费用报销都是老板娘给我们的 没有公账的,我要做账怎么登记呢 报销人是我同事 付款人是我老板娘,是报销差旅费 罗某 借应付欧阳某某吗?#商业#
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就是上个月我们公司外聘劳务人员,去税务局开发票,之前一直开的是劳务费发票,上个月税务局让我们开授课费发票,授课费发票是0税率。到了这个月税务局又说他们搞错了应该是开劳务费发票,让我们拿着上个月的发票冲红。可是我上个月的报表已经出来,税务也已经申报该怎么做账务处理#其他行业#
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一笔款项算是源活账户吧,本应是总公司对公账户拨款的,后期出纳付款从其它公司对公账户付了一笔款(这个其它公司将来会是加工厂的),这种情况下是不是先将此笔款项退还付款公司还是可以继续留存至账户用呢#其他行业#
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您好老师!有物业所有收入的税率吗#物业#
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客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
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老师,那个我申报个税的时候,上个月不小心把员工点击离职状态,但是很快更改过来了,这个月申报的时候显示要缴纳税款,既然累计扣除每月5000都取消了,那么为什么还要累计收入呢?这样算下来就要缴纳个税#建筑工程#
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老师 我想问一下 我们公司收到政府一笔春节期间施工完成一定比例的奖励 这笔钱怎么做账啊 我感觉既不属于资产相关补助 也不属于收益相关补助 还有一种综合性的补助 是按照收益来做 如果做其他收益 那我怎么冲掉其他收益呢#工业制造#
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客户在旅行社报名旅游,费用3万元,6月2日先预付旅行社2万元并开具普通发票,6月10日旅游结束应客户要求为其开具余下的1万元普通发票,因特殊原因旅行社在7月6日收到客户余款1万元,请问这个过程的会计分录怎么做,怎样做账务处理?谢谢!#服务业#
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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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我前两个月找人挂靠办了一个 个体户,这个个体户没有任何业务往来,办这个个体户就是为了交社保,因为我家是河南的,我现在在浙江,因为不是本地人不可以办那种本地社保只能通过公司的形式我想问的是我现在办的这个工商户用做账吗?#其他行业#
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你好老师:单位有一辆小车,租给A公司,单位收到一年预付款,6月份单位给A公司开租赁具发票,请问,1.收到时,借银行存款,贷预收账款, 2.开具发票确认收入,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。收入是一年不需要分摊到每个月吧,发票当月开具,直接确认收入,抽空请回复谢谢老师#其他行业#
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老师,我想问下我们是小规模,一个烟酒店,烟草购货款拿不到发票了(因为给烟草局的款人家规定走公户,本来8号之前提交票务信息可以拿到发票,因为不太清楚所以信息没有提交成功,导致现在发票拿不到了,只有购货清单),我这笔款怎么做账呀#其他行业#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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老师,成立了五年的公司,没做账,但是有一个人会报税,税务那边是正常的,但是他的材料发票也没有,成本却做进了申报表,这都好几年了,前五年的汇算清缴都做了,汇算清缴调增也不行了,这种情况怎么弄啊#建筑工程#
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预支美团刷单的话 借其他应收款 贷库存现金 刷完确认收入 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 销售费用 贷其他货币资金 那那笔其他应收款应该怎么消 是哪里错了呢#其他行业#
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