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哈哈老师
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
5247
归老师
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5310
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
而已老师
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5904
5427
七七
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
Annina老师
做无票收入申报 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
高老师
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
5499
一般是先财务审批再去总经理那审批合适一些 查看全部回复
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4599
借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
5346
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4887
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4392
您好,视同销售处理 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4167
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
3879
您好,这个只需要子公司交税就行 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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李伟老师
您好,会计上不同公司,不同岗位的工作内容可能都不一样,可以在招聘网站上查看相关招聘岗位的具体职责和岗位要求,应该能帮到你 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
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税合并计算。 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
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需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
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你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4680
可以开在一张发票上 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4329
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4707
车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4185
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
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你们直接按照折让后的金额入账就行 查看全部回复
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
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可以,母公司做,借其他应收款-子公司,dai银行存款,子公司借银行存款,dai其他应付款-母公司 查看全部回复
5319
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) dai:应收账款或银行存款 冲减收入 查看全部回复
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5400
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
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需要,合同都要贴花的 查看全部回复
租赁的是场地还是场地加人员? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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财务出现问题,对你可能有影响,如果不在那个学校工作就不要挂在学校 查看全部回复
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供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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先确定缴费基数,然后乘对应险种的比例 查看全部回复
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5778
可以进管理费用一劳保费 查看全部回复
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这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7785
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
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好的,如果没有疑问了我就结束对话了哟 查看全部回复
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。发票到后,(有真正的成本)。就要冲销之前的暂估款,接真正成本入库。 查看全部回复
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8721
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
其他业务收入 查看全部回复
5805
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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