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归老师
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
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Annina老师
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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哈哈老师
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
6507
可以进福利费 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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账号正在注销中
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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无偿转让税务不会认可,转让需要交个税 查看全部回复
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有必要的 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
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这种情况需要这几个股东签订代持股协议 查看全部回复
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汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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你们是代销POS机的么? 查看全部回复
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而已老师
是的 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
李伟老师
可能做账的问题,可以查看一下是都所有的投资款都记到了实收资本和资本公积里面 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
6453
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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没问题,可以的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5265
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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亲人之间可以平价转让股权的 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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分公司是否独立核算? 查看全部回复
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借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4878
高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
5607
对 查看全部回复
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按照占股比例分红的 查看全部回复
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注册资本变更,股权变更 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4743
可以,没问题 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
差额做财务费用 查看全部回复
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4068
可以 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4590
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6534
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6156
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
6723
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4833
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4896
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3861
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
3969
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
6813
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4707
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