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归老师
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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七七
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
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哈哈老师
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
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Annina老师
可以做到研发费用里面 查看全部回复
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可以进制造费用 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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计入低值易耗品 金额比较小 进低值易耗品直接进成本就可以 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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分公司是否独立核算? 查看全部回复
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借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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账号正在注销中
长期待摊费用 查看全部回复
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进管理费用 查看全部回复
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一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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对 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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申请简易征收 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
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借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
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借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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6813
借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
悠悠老师
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8451
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
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4995
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
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你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
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借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14778
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
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