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Annina老师
如果用的小企业会计准则的,发现当期补计提折旧 查看全部回复
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李钢老师
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5590
哈哈老师
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4194
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4554
归老师
进成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5769
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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这个不是必须贴的,看企业制度,手写当然也可以了 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4284
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4725
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7200
借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4347
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4338
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5229
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
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购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5553
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5967
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4941
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8487
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4770
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4275
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4734
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
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借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4050
高老师
您好,可以 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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1.投资性房地产按成本模式进行计量,出售会计分录: 借:银行存款, dai:其他业务收入。 应交税费-应交增值税-销项税额/简易计税。 借:其他业务成本, 投资性房地产累计折旧(摊销), 投资性房地产减值准备, dai:投资性房地产。 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
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你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
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借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5670
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
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产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6930
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5778
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7659
这么做没错 查看全部回复
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您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
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工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
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借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4545
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
4113
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6903
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
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您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7938
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5211
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6984
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5481
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5445
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5544
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4257
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4563
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6021
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