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小妮老师
可以 查看全部回复
2966
许老师
可以是可以,但是不规范 查看全部回复
4122
patience
报销模块 查看全部回复
1921
孙老师
给银行的承兑汇票保证金吗 查看全部回复
3008
手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2902
燕子老师
公司注销应收账款如果无法收回,需要计提坏账准备,然后确认坏账损失。计提坏账准备的账务处理是, 借:信用减值损失, dai:坏账准备。 确认坏账损失的账务处理是, 借:坏账准备, dai:应收账款—某某单位。 查看全部回复
2375
甘老师
其他金额挂老板的其他应收款 查看全部回复
2494
可以选择中间价汇率保持一致 查看全部回复
2056
测试款? 查看全部回复
10508
按销售总价确认收入 查看全部回复
1984
国外汇款给国内账户,国内账户需要提供:名字(标准拼音)、开户行账号、开户行地址(英文)、开户行名称(英文)及代码(Swift code)给汇款人 查看全部回复
6761
建议是公对公转账 查看全部回复
9064
记办公费就行 查看全部回复
2005
安叔老师
走账计入往来科目,后面转出即可 查看全部回复
3377
借:库存现金300 dai:银行存款 借:在途物资40000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款46800 借:原材料-甲材料40000 dai:在途物资40000 查看全部回复
4605
清岚
1、借:库存现金300 dai:银行存款300 2、在途物资-甲材料40000 应交税费-应交增值税(进项税)6800 dai:银行存款46800 查看全部回复
王苗苗老师
要看给私人款项的用途是什么,是借款还是分红还是工资还是什么 查看全部回复
1885
规范的记账就是什么都要记账的 查看全部回复
3834
两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
4298
如果符合真实业务,这样操作不太规范 查看全部回复
4751
杨老师
哪里划拨的? 查看全部回复
3088
两个公司是独立核算么?基于A公司,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2442
andy老师
为什么删除呢 查看全部回复
2814
是的,有的银行同行同城不用手续费 查看全部回复
①借:预付账款40000 dai:银行存款40000;②借:原材料80000 dai:预付账款40000 dai:应付账款40000;③借:应付账款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
2837
高老师
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4449
同学你好,之前财务做账既然做的是借方待摊费用,那肯定是刚开始拿到票的时候他给做进待摊费用了,然后再从待摊费用里面结转到管理费用 查看全部回复
建议一笔流水一个凭证,这样方便以后对账、查账 查看全部回复
2018
小小
如果属于集团之间的资金调拔,一般不需要纳税 查看全部回复
7007
1、现金支票(可以到银行购买);2、财务章、法人章、公章(最好带上);3、经办人身份证;4、如果金额较大可以给银行提前预约 查看全部回复
9579
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4238
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
2831
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3586
谭老师
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
2767
wam
建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
2829
你的备用金可以借其他应收款-** 5000 dai银行存款5000 正常报销借管理费用或者主营业务成本 dai银行存款 查看全部回复
2297
利润5万只能分给5万,多余银行转账算给股东发工资或者股东借款 查看全部回复
是的,支付宝和微信属于其他货币资金 查看全部回复
3142
合同签订就需要申报印花税 查看全部回复
2808
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3247
木言
借:银行存款-外币户 dai:应收账款 查看全部回复
3974
账务建议按月做 查看全部回复
1659
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3531
财务费用一汇总损益 查看全部回复
2075
借预付账款-杭州宏达机械设备有限公司 150000 dai银行存款-工商银行150000 查看全部回复
6618
3154
Harry老师
你好,付的工资要看是制造费用,销售费用,还是管理费用工资。 查看全部回复
3245
不大 查看全部回复
2198
其他货币资金 查看全部回复
2861
让客户提供卡号和转账截图 查看全部回复
2974
财务会计 借:银行存款/现金等 dai:事业收入-xx等 预算会计 借:资金结存-货币资金 dai:事业预算收入-xx等 查看全部回复
3920
你们备用金是在负责人卡里是吗 查看全部回复
2087
tammy老师
根据你的描述只能做收入,支出明细表 查看全部回复
3298
可以插入一张凭证,补记账 查看全部回复
3020
可以把款项暂时放在私人账户里,办理完成对公账户之后,将款项转到对公账户 查看全部回复
提备用金用转账 查看全部回复
3571
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4541
冰山老师
老板的钱在他私人卡中,并非公司账户,是吗 查看全部回复
2725
你好,请问是要写分录么 查看全部回复
4574
如果与公司经营无关,可以不做帐务处理 查看全部回复
3322
要写收据,如果是公司微信收款 借其他货币资金-微信 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2778
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
3386
请款时借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2738
借dai记账法下,资产总额=负债总额+所有者权益总额 查看全部回复
2956
①借:管理费用-工资20000 借:销售费用-工资50000 dai:应付职工薪酬-工资70000;②借:应付职工薪酬-工资70000 dai:银行存款;③借:管理费用-职工福利费2800 借:销售费用-职工福利费7000 dai:银行存款9800 查看全部回复
4477
支付货款 借:原材料/库存商品或应付账款等 dai:银行存款 查看全部回复
2550
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3798
你们是购进还是销售? 查看全部回复
2671
提取备用金一般是用现金支票支取,现金支票填具体经办人的名字 查看全部回复
8317
赔偿款不用开发票,开收据 查看全部回复
4148
通过网银转账不用支票,直接转就行了 查看全部回复
4280
支票号码是你手里的支票右上角的编码 查看全部回复
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都是打款到工厂啊 查看全部回复
3164
微信是企业微信还是私人微信? 查看全部回复
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预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
扣的28是什么款 查看全部回复
2856
因为甲公司的dai款,银行要严查把关,必须用于采购货款,会查款项去向,所以才会如此 查看全部回复
3290
这种情况只能通过私下法人之间的借款来处理 查看全部回复
8245
一般是从明年才开始记 查看全部回复
3054
收到的转账支票,业务是多少,为什么要收这张转账支票呢 查看全部回复
2855
看你具体用的是电汇就选电汇、支票就选支票 查看全部回复
1930
3821
对的,要联系银行开具发票 查看全部回复
1986
如果能确认都是货款的话,不算洗钱。但是会对出纳的账户有一定的影响,一段时间频繁的出入款项,并且进出款项金额一致的话,银行的反洗钱系统会预警,一般情况下不会直接锁死账户,银行人员会先电话问询款项来源及用途,正常业务预警解除,但后期仍时常发生的话还会预警 查看全部回复
2424
你好,民非“筹资费用”项目,反映民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的各项费用总额,包括利息支出等。 查看全部回复
5901
银行提现 借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
5482
银行对账单是每季度核对一次 查看全部回复
2903
你可以核对下微信收银交的报表明细和实际收款明细 查看全部回复
5577
2692
李伟老师
稍等,老师再看你的问题 查看全部回复
5497
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2459
秦枫老师
你公司为房地产企业,不知道对方95%的发票有没有开具齐全,如果630万全部开过来了,借:开发成本 630 ?dai:应付账款——建筑公司 630 借:应付账款-建筑公司 查看全部回复
3074
如果你是收款方,转账支票上面的金额应该和实际到账金额一致,如果多了,要检查下多的款项是什么款 查看全部回复
2288
借:固定资产清理200000 累计折旧300000 dai:固定资产500000 借:银行存款320000 dai:固定资产清理320000/(1+税率) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3785
借:应收账款67800 dai:主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税额7800 借:财务费用(按实际回款天数套上面的折旧政策,比如10天内回款,那么折旧比率2%,财务费用=60000×0.02=1200元) dai:应收账款1200 查看全部回复
5950
自2019年2月1日至2023年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
10712
你好,这个题目进账单是错了 查看全部回复
1871
可以要求银行开专票 查看全部回复
4016
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4818
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
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