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答疑老师:patience
这里能选择的,可以选择记账凭证 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
浏览:2982
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记管理费用办公费 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
可以拿你填写的报销单作为凭证单据出账,但是你说都没有发票是么?没有发票可以正常入账但是不能税前扣除 ,汇算清缴费用要调增! 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
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答疑老师:小小
燃料费是做到哪个科目 查看全部回复
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答疑老师:木言
制造费用是要转主营业务成本的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
浏览:4858
答疑老师:而已老师
附到凭证后 查看全部回复
浏览:4543
答疑老师:Annina老师
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
浏览:4422
这样的意义在于什么呢 查看全部回复
浏览:5026
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
浏览:4653
答疑老师:燕子老师
销售商品时借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱时借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
浏览:846
答疑老师:林宝辉
销售并开具发票,记账分录:借:应收账款 11300 dai:主营业务收入 100000,dai:应交税费-应交增值税-销项税额 1300。收到转账支票并到账,收款凭证:借:银行存款 11300,dai:应收账款 11300 查看全部回复
浏览:783
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