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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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账号正在注销中
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
5121
Annina老师
不用,资料自行留底备查 查看全部回复
4950
只能在一处扣除 查看全部回复
5058
高老师
您好 查看全部回复
6021
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
5337
归老师
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5130
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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您好,需要申请办理 查看全部回复
4122
哈哈老师
记入到其他应收款里面 查看全部回复
5652
正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
4230
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
是的,按照收据入账 查看全部回复
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
可以,有委托收款证明就行 查看全部回复
可以 查看全部回复
11214
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10854
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
可以进福利费 查看全部回复
9738
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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走福利费 查看全部回复
7452
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4347
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7713
而已老师
也算是 查看全部回复
5670
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6498
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5067
是的 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
5805
李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
这个对于异地开银行账户没有数量限制 查看全部回复
5562
每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6264
您好,可以的 查看全部回复
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在出资日前可以是实收是零的 查看全部回复
7182
李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
需要合并工资计税的 查看全部回复
5706
营业外支出 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
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不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6039
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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先做到公司名下,再卖 查看全部回复
4455
可以的 查看全部回复
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可以进制造费用 查看全部回复
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没问题,可以的 查看全部回复
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承兑汇票 查看全部回复
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既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
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让对方出具代付款协议 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
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没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
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我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
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公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
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计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6471
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可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
7029
是记入管理费用里面 查看全部回复
4689
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
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对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
7587
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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是的,必须要直销,不注销时间长了黑户对法人有影响的 查看全部回复
8370
建筑施工企业么? 查看全部回复
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一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
5499
这个要看甲方要求 查看全部回复
6534
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4428
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
签订委托收款协议 查看全部回复
5229
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6165
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22770
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7911
5751
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
可以,没问题 查看全部回复
4500
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
5049
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
3951
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4221
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
4239
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4815
是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
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