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老师,咨询一个问题。我现在公司要申请发票,我是财务负责人,现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票,我之前在财务公司工作过,之前有用过我的身份证办理过公司开户业务,公司后面不做了,没有正常注销,现在影响我现在公司的业务,要换个财务负责人,但是公司只有我一个财务,没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢?我是没有做过法人的,这种我要怎么操作呢#服务业#
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友子们,有没有申报残保金的,残保金里面有个申报调整,然后我提交了资料给我退回来了忘了盖章,然后我想重新提交一次,就提交不了,那个界面一直就是查看的状态,这个是只能提交一次吗?还是说我哪里操作的问题#其他行业#
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进项勾选后,未申请统计,那这个申请统计是在什么时候可以统计,我在10月份勾选了10月份开进来的进项票,勾选了,但是申请统计不了,提示未到申报期,那这个申请统计要什么时候才可以申请统计,要到11月份才能操作申请统计吗?#运输业#
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老师,请教一下哈,公司的相关水电费,要计入公司费用,也会对方也会给我们开具发票,是不是要用公司的公账去支付这两笔货款呢? 但是现在是老总私账微信转账,能不能这样操作呢?记账就是,借,管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款? #其他行业#
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老师,八月份工资九月份发放,十月份申报个税时,款所属期为九月份,但实际上传的工资数据(当期收入这一栏)是为八月份的工资,这样操作是可以的吗?工资表里扣除的个税是上一期申报的个税,这样操作是可以的嘛?#高新企业#
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老师你好,我们是商贸企业,因为账上库存远远高于实际库存,所以考虑用打折销售的方法清理下库存,但是具体的操作不太懂,如果我们要打折销售给客户,那销售合同要怎么体现?是要列明原价和折后价对吗?还有就是我们开具折扣发票后,该怎么结转成本,为什么采用打折销售这一方法后成本就可以多结转一点呢?#商业#
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老师,早上好,我想问一下计提工资的时候 借:管理费用-工资6000 贷:其他应付款-社保个人部分10 其他应付款-住房公积金10 应交税费-应交个人所得税10 应付职工薪酬5700 发放的时候 就借:应付职工薪酬5700 贷:银行存款5700 像是住房公积金,社保这些,都没有计提,直接扣款并且应付职工薪酬就已经是实发工资了。可以这么操作吗 借::管理费用-社保 管理费用-住房公积金 其他应付款-个人缴纳社保 其他应付款-住房公积金 贷:银行存款#其他行业#
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我们公司为小规模纳税人,给对方销售房产大概500万左右的收入,但是里面有百分之八十是给业务的提成,对方让我们公司给他开发票,请问一下这个按什么方式去操作比较合理合规,税费最低,是否可以采用差额征税的方式呢?如果采用差额征税那差额部分需要什么依据吗?然后就是我们公司会不会被强制升级为一般纳税人呢#服务业#
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收到六税两费退回的附加税, 借:银行存款 (借方金额) 贷:应交税费-城建税等 (应该是借方负数还是写在贷方?) 借:应交税费-城建税 贷:税金及附加 应交税费金额写在借方负数,能和增值税申报表上附加税对应起来,但是利润表上城建税金额会大于税金及附加,无法提交报表,所以,想问下老师这个问题怎么操作 #中级#
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出口退税的,购入商品的时候有进项税额(这个进项税额全退,没有差额),是不是在计提出口退税款的时候,同时需要把这些进项税额转到应交税费-应交增值税-出口退税额中? 如果不转出来的话,会一直挂在账上 这个转出的分录具体是怎么做?#其他行业#
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甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
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外贸业务员提成怎么算? 公司有个溢价提成方式是采购价含税*1.1-费用,然后毛利*提成点,按照这个算法,有时候毛利是负的,那么业务员的提成就是负的,但实际毛利不是负的,这个该怎么办呢?公司也要盈利的,但是又不能让业务员的提成变成负的#个体工商户#
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老师您好 我们公司现在用的是金蝶旗舰版 我今天才看见固定资产板块里面 固定资产只录入到了2020年7月 之后买的固定资产一直没有录入 我现在想把它补齐 我该怎么操作呢?是先把它结账结账结到2022年8月 还是先把固定资产录入之后在结呢(总账是重新录入的初始数据 从今年8月开始做账的)#工业制造#
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您好,请教个事情 朋友是北京市个体工商户 2017年后一直没交过税 付款上游基本是个人卡 收下游款主要是个人卡 也有以工商户名义的二维码收款 请问有哪些注意的点?(比如不交有什么后果、如果交是到就近税务局还是按照个人所得税一并网上操作?)#其他行业#
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你好,我们是一家俱乐部,现在跟一个平台合作,从平台收客人,平台收款后扣除费用,转给我们,差额开服务费。由于俱乐部没有组织的权限,所以实际业务是旅行社操作的,旅行社需要给客人开全额发票,请问俱乐部跟旅行社这块业务如何处理比较适合?#服务业#
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老师你好,请问一下我公司将公车借给行政单位使用,约定产生的全部费用由对方承担。现在对方使用我单位的ETC贷记卡,开出来的发票是我单位的抬头,现在我单位开具发票分割单全额分割给对方,这种操作可以吗?现在等对方打款以后就还ETC贷记卡,请问如何入账?做在哪个科目?#服务业#
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