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今天直播学了应付账款和预付账款 结合我们公司账比如:签定合同买了广告牌3000元,前期预付了定金1000元,当然就给我们开了3000元的发票,后期我们付了尾款2000,科目怎么记呢#其他行业#
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建筑公司去年开了10万的发票,现在被甲方扣了3万块质保金,写了个协议是什么原因扣的,进账只进了7万块,我分录咋个写呀?借,银行存款,贷,应收账款,那么扣了的金额放哪个科目呀?#房地产#
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你好,老师。我们是建筑公司,前段时间收到税务局风险提示,说是2022年有30万合同金额虽未往出开发票且未收到款项,但是按照权责发生制也要提前记入收入,让把这30万提前确认了收入,补缴了增值税及附加税企业所得税,我现在是不是要调整2022年当年的资产负债表,利润表以及汇算清缴表啊,如果调整需要调整哪些数据,补缴的30万相当于提前确认的收入,明年1月份有可能会做冲减#建筑工程#
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老师好,想咨询下关于建筑公司相关问题:假设A建筑公司销售开票55万元(9%税率),扣除管理费1%+13%税点后余约47万元需要开成本发票,进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后,余21万元需要开具普通发票,其中劳务费约16.5万元(30%),剩余4.6万元开具材料普通发票,现在碰到2个问题: 1、进项税6%需返还,这个6%的税点需要开发票吧? 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票,那有没有其他办法?可以用做工资表形式走账吗?可是用工资走账劳务就超30%了?#建筑工程#
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我之前一家建筑公司买了一辆车30万项目使用(有车辆交易发票30万),去年我要把这家建筑公司卖掉,就把这辆车过户到我的另一家商贸公司了(以47万出售,并开了二手车发票)。现在卖出去的这家建筑公司和我联系,说税务在查他们,意思是车辆是30万买进来的,却47万卖给了另一家公司,不合理,要交相应的税费。#建筑工程#
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