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我们是做国际货运代理的。现在有个客户是这种模式:他帮我们销售,毛利我们对半分。现在我们要把分成付过去,他们给我们开“经理代理服务*国际货物运输代理费”这个类目。可以么?#出纳#
可以的 查看详情
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我们厂是一般纳税人,是生产销售石灰的,现在我们想自己开采原材料石子用于石灰生产,请问石子需要缴纳增值税吗,税率是多少#出纳#
对于销售自产的石子,如果属于建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可以选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值 查看详情
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个体户百货店经营范围:日用百货销售,日用杂品销售,劳动保护用品销售,五金产品零售,金属工具销售,纸制品销售,塑料制品销售,现在给库区生物多样性保护与水生态综合治理项目开材料费发票,请问可以开水泥、沙、排水管等材料吗?#出纳#
开具发票,有真实业务就可以开 查看详情
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A个人挂靠B公司,项目属于跨区域园林绿化养护的,B公司开出30万元的养护费发票给承包单位,B公司需要在当月预缴税款6000元,次月预缴的税款可以用来抵扣,A个人提供给B公司成本是劳务费发票(普通发票)及个人代开的人工费发票,那么A个人预缴可以抵扣税费,是当作工程款退给A个人吗,还是怎么处理#房地产#
个人预缴的是劳务报酬的汇算清缴的时候可以汇算多退少补 查看详情
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老师。我们是建筑行业。对方开发票给我们。我7月份抵扣了。10月份时经办人说这项目我们不做了。叫开红字发票对方。那我做账就行红冲2024年7月那号凭证 然后做相反分类可以吗#出纳#
是,直接做相反的分录 查看详情
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老师#出纳#
资产负债表不平衡的原因 1、数字填错:可能是做表时填错数字,造成账表不符; 2、总账问题:总账不平,会导致报表不平衡; 3、科目错误:科目借dai方有可能发生错误; 4、凭证问题:很有可能是还有凭证尚未过账,或者编制错误。 5、公式错误:有时公式错误是难以发现的。 查看详情
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某企业应收甲企业应收账款50万元,在2012年12月31日已知甲公司资不抵债,企业按照10%计提了坏账准备。2013年1月10日报表批准报出前,甲公司宣告破产,欠款全部不能偿还。#出纳#
借资产减值损失5dai坏账准备5 查看详情
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2024年10月浙江社保局发布通知上调基数,员工补缴部分现在扣还是下个月扣,9月的会计分录怎么写,个人所得税申报基数按照哪个#房地产#
员工补缴部分可以这个月工资里面扣,9月份的计提和缴纳正常写 查看详情
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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?#出纳#
出纳收款才开收据 查看详情
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现有子公司职工企业年金9万,其中2023年6万,2024年3万,全部由母公司支付,子公司借职工薪酬3万,贷以前年度损益调整6万和其他应付款内部往来3万;母公司要求挂内部往来3万,6万的误差挂应付职工薪酬,请问怎么处理#出纳#
意思是把6万当作母公司的费用处理? 查看详情
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建筑服务光伏安装需要缴纳印花税吗?#建筑工程#
建设工程合同:如果光伏安装作为建设工程的一部分,相关合同应按照建设工程合同的税率缴纳印花税。 承揽合同:如果光伏安装由专业公司承揽完成,相关合同应按照承揽合同的税率缴纳印花税。 查看详情
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无形资产入账申请表要怎么制作?请提供一份模版#出纳#
无形资产入账申请表 申请人:?[填写申请人姓名] 申请部门:?[填写申请部门名称] 申请日期:?[填写申请当日日期] 一、基本信息 项目名称:?[填写无形资产项目名称] 资产类别:?[选择或填写无形资产的类别,如专利权、商标权、著作权等] 取得方式:?[描述无形资产的取得方式,如自主研发、外购、受让等] 预计使用寿命:?[填写预计使用年限或受益期限] 二、详细信息 1. 购买信息(如适用) 购买日期:?[填写购买日期] 购买价格:?[填写购买价格] 支付方式:?[描述支付方式,如现金、转账等] 供应商信息:?[填写供应商名称、联系方式等] 2. 自主研发信息(如适用) 研发开始日期:?[填写研发开始日期] 研发结束日期:?[填写研发完成日期] 研发成本:?[汇总研发过程中的各项费用] 研发成果描述:?[简要描述研发所获得的成果] 3. 其他相关信息 权属证明文件:?[附上相关权属证明文件的复印件或扫描件] 评估报告(如有):?[附上资产评估机构出具的评估报告复印件或扫描件] 其他必要文件:?[列出并附上其他与无形 查看详情
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合作经营,各种确认各自成本和收入,分成是按比例分配,分成本为不含税价格,但是对方确开了含税价格 怎么能说明他们不合理#出纳#
那这个没有合理不合理,只是存在税上面的争议,需要你们自己协商 查看详情
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第三季度应纳税所得额为35180.62,根据2023年所得税减免政策,应纳税为35180.62*12.5%*20%=879.52元。请问这个是23年新政吗?看到有人说我算的不对,说不到300w按5%算?#建筑工程#
35180.62*0.05=1759.031 查看详情
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今年三月收到的一张进项票,已抵扣已结转成本,6月税务局通知是失控票需要做进项税额转出,凭证应该怎么做,是需要把当时那张票的成本也冲出来吗#建筑工程#
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看详情
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就是购买东西的时候,对方开具普票,这是不能抵扣的,作成本,正常 但是,销售东西,开具销项票为啥还要将普票税额作成本? 后面算企业所得税的时候不是已经简易征收了吗#出纳#
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看详情
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与B公司签订协议,委托其代销商品一批。根据代销协议,B公司按代销商品协议价(不含增值税)的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。该批商品的协议价(不含增值税)为50000元,实际成本为36000元,商品已运往B公司。本月末收到B公司开来的代销清单,列明已售出该批商品的50%;同时收到已售出代销商品的代销款(已扣除手续费)。#出纳#
50000*1.13*0.5=28250 查看详情
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小微企业制造业,看缴税记录发现本年前两个季度的印花税是没有缴纳的,第三季度印花税又不知道怎么判断计税依据,有说合同金额*0.08、有说减半征收,改如何处理呢?#工业制造#
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看详情
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老师好,刚接财务工作,现在申报增值税,上月有未开票收入和留底扣税,我怎么才能查到上月的未开票数据和留抵税额?#工业制造#
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看详情
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老师您好,我们公司是当月发上月工资,现在有个员工于7月11日离职,公司把这个员工上月6月和7月的工资一起发了,提前把他7月社保个和个税扣了,请问具体分录是什么样的?谢谢。#工业制造#
7月份的社保是当月缴纳当月吧 查看详情
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请问下老师,我小规模纳税人和一般纳税人银行账合一起做,现在把小规模分出来给新来的做,原来银行账上挂的金额,要怎么做账。怎么冲为0#商业#
小规模和一般纳税人同用一个银行卡是吗 查看详情
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某企业在1月份有关于A材料的购入和发出情况如下所示 1月1日:期初A材料结存100千克,实际成本40000元;1月6日:购入A材料300千克,单价360元;1月10日:发出A材料200千克 1月12日:购入A材料600千克,单价420元;1月16日:发出A材料300千克1月20日:发出A材料100千克 【要求】分别采用以下方法计算1月10日、1月16日、1月20日发出存货的成本和期末结存存货的成本(1)先进先出法 (2)移动加权平均法 (3)月末一次加权平均法#中级#
1:1.10:200*360=72000余额200*360=72000 1.16:200*360+100*420=114000 500*420=210000 1.20:100*420=42000 400*420=168000 查看详情
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2019年1月,张小姐工资15000元, 专项扣除2000元, 专项附加扣除合计3000元。2019年2月,张小姐工资16000 元,专项扣除2100元,专项附加扣除合计为3050元。2019年3月,张小姐因病请假,工资骤降为2000元,专项扣除 2000元,专项附加扣除合计为3000元。 要求:分别计算张小姐1、2、3月预扣个人所得税税额.#初级#
一月份15000-2000-3000-5000=5000 查看详情
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生产型企业免抵退流程#工业制造#
1)一般贸易:确认出口销售收入-〉免抵退申报/免税申报/零申报/视同内销申报录入-〉免抵退数据预申报-〉电子税务局预申报审核通过-〉增值税纳税申报(导入擎天系统生成的征免税申报数据)-〉出口退税正式申报-〉整理备案单证-〉根据审批结果做会计和税务处理。 (2)进料加工:进料加工手册登记(首次开展进料加工业务时办理)-〉确认出口销售收入-〉免抵退申报/免税申报/零申报/视同内销申报录入-〉免抵退数据预申报-〉电子税务局自助办税(预申报)审核通过-〉增值税纳税申报(导入擎天系统生成的征免税申报数据)-〉出口退税正式申报-〉整理备案单证-〉根据审批结果做会计和税务处理。-〉进料手册核销-〉领取手册核销结果做会计和税务处理。 查看详情
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