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老师,接了一个公司业务,成立了五年的公司,每季度申报和汇算清缴,都在做,但就是没有建账做账有些发票费用成本票还丢了,而且他的成本票也没有,但是他却把成本做进了申报表,这种情况怎么办啊#商业#
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老师您好!公司新注册,只有一个法人和一个股东,还都是在职状态,有别的公司给开工资缴社保。请问企业个人所得税代扣代缴系统中给这两个人人员登记信息表时,需要在什么位置特别填写吗?另外职务那栏是填写雇员还是其它。持股份额可以不填吗?#服务业#
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我注册了个个体工商户,六月份进账44881,开了44880的发票,已经完成了抄税,申报这块不太会搞,网上税务有两个代办项,增值税申报那个点进去三个表不需要我填吧,直接点击申报行么?那个定期定额自行申报代办项点进去选了按月申报结果说什么不匹配怎么弄#商业#
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申报增值税纳税表时,显示不符,存在风险。可我实际二季度开票7张,其中三张开错了没加对方税号,所以三张红冲错误发票,相当于二季度就一张发票7000(含税),可是报税系统上显示的确是三万多。这是什么情况啊?请老师解答#服务业#
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我这个发票为什么那个数量和那个单价存起来就是那个和后面那个金额都核对不上呀,然后我为啥就加不来这个东西?还有就是那个税价税价税合计啊,还有那个税额不含税金额和含税金额,那个分别是怎么算呢?#商业#
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老师,小规模企业印花税不是减半征收吗,我计提的时候就没按减半征收的金额计提,二季度的所得税已申报完并交完税款了,导致少交税款了,我在下个季度时按营业外收入把减半征收的那部分再补交可以吗#其他行业#
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我们是咨询公司小规模,月收入也就2万-5万之内,但是吧就一个法人,也没开工资,账上也没有车,现在是只要有点收入法人就提现出去,备用金太多了,怎么办?第二个问题是结转成本的时候怎么结转啊,请老师赐教#服务业#
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2021.6.30日公司收到房租40万元,已开票,增值税税金19047.6元 6月记账 借:银行存款400000 贷:主营业务收入 380952.4 应交税金-增值税-销项税额 19047.6 请问7月申报后,因为属于小规模纳税人可以免税,那7月免去的19047.6增值税应该怎么记账?#其他行业#
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